Главная страница

Бланк выполнения задания 2без книги продаж. Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж


Скачать 16.43 Kb.
НазваниеСоставить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж
Дата24.05.2023
Размер16.43 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаБланк выполнения задания 2без книги продаж.docx
ТипДокументы
#1156470

Задание.В январе 2016 года были осуществлены следующие хозяйственные операции в ООО «Альфа» (ИНН 6321036315, КПП 631101001). Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Гермес» (договор №2 от 7 января 2019 года) (ИНН 6321014563, КПП 631001101) по платежному поручению № 15 от 11 января 2019 года на сумму 156 800 рублей, в т.ч.НДС – 20 %. По договору № 3 от 11 января 2019 года в этом же месяце были получены денежные средства от ООО «Гермес» на сумму 278 000 рублей, в т.ч. НДС – 20 % по платежному поручению № 34 от 15 января 2019 года.

 Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл» (ИНН 7701123654, КПП 770101001) на сумму 320 000 рублей 16 января 2019 года (от поставщика был получен счет-фактура №35 от 16.01.15 на предоплату в размере 320 000 рублей, в т.ч.НДС – 20 %).По данной предоплате был получен товар на сумму 435 600 рублей, в т.ч. НДС – 20 % (счет-фактура № 56 от 18.01.19).

22.01.19 по счету-фактуре №12 был отгружен данный товар в адрес ООО «Гермес» по договору №2 от 07.01.19 на сумму 325 645 рублей, в т.ч. НДС – 20 %.

Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж.

Возьмите образцы бланков Книга покупок и Книга продаж в СПС «Консультант Плюс», загрузите их в программу Eхcel.

Для заполнения налоговой декларации воспользуйтесь СПС «Консультант Плюс».

Бланк выполнения задания 2


Дт. 51Кт.62 - Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Гермес» 156 800 рублей

Дт.51 Кт.62 - По договору № 3 от 11 января 2019 года в этом же месяце были получены денежные средства 278 000 рублей

Дт. 60 Кт.51 - Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл»

Дт.68 Кт.76 - от поставщика был получен счет-фактура № 35 от 16.01.15 НДС 53 333 рублей

Дт.41Кт.60 - По данной предоплате был получен товар на сумму 363 000 рублей

Дт.19 Кт.60 - НДС 72 600 рублей

Дт. 62 Кт.90 - по счету-фактуре № 12 был отгружен данный товар в адрес ООО «Гермес» на сумму 325 645 рублей

Дт.90 Кт.68 - в т. ч. НДС – 20% 54 274 рублей

Дт. 90 Кт.41 - отгружен данный товар на сумму 363 000 рублей


написать администратору сайта