Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.1. Исходные данные для анализа

  • Методические указания

  • 2.2. Проведение анализа производства и реализации продукции

  • Список использованной литературы

  • 1. 2 Система показателей объема производства и реализации продукции


    Скачать 75.15 Kb.
    Название1. 2 Система показателей объема производства и реализации продукции
    Дата17.02.2019
    Размер75.15 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаkursovaya_rabota_1.doc
    ТипАнализ
    #67890
    страница2 из 2
    1   2

    2. Анализ производства и реализации продукции

    2.1. Исходные данные для анализа

    1. Методика анализа производства и реализации продукции.

    2. На основе приведенных данных произвести анализ производства и реализации продукции.

    Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых ценах (табл. 1)

    Годы

    Объем производства продукции

    Темпы роста

    Объем реализации продукции, млн. руб.

    Темпы роста

    базисные

    цепные

    базисные

    цепные

    2009

    80 000







    79 200







    2010

    82 160







    80 517







    2011

    85 200







    82 644







    2012

    88 000







    87 120







    Данные для анализа выполнения плана по выпуску и реализации продукции за 2012 год в целом и по видам продукции (табл. 2)

    Изделие

    Объем производства, млн. руб.

    Объем реализации, млн. руб.

    плановый

    фактический

    плановый

    фактический

    Тени для век

    22 800

    17 600

    18 208

    17 424

    Тушь для ресниц

    22 860

    22 000

    21 800

    21 780

    Румяна

    15 800

    17 600

    17 600

    17 424

    Пудра

    26 340

    30 800

    30 492

    30 492

    итого

    87 800

    88 000

    88 100

    87 120

    Анализ выполнения договорных обязательств за 2012 год (табл. 3)

    месяц

    План поставок продукции, млн. руб.

    Недопоставки продукции

    Процент выполнения

    За месяц

    С начала года

    За месяц

    С начала года

    За месяц

    С начала года

    Январь

    7 000

    7 000

    -










    Февраль

    7 300

    14 300

    50










    Март

    7 500

    21 800

    -










    Апрель

    7 300

    29 100

    -










    Май

    7 400

    36 500

    20










    Июнь

    7 400

    43 900

    -










    Июль

    7 350

    51 250

    -










    Август

    7 350

    58 600

    10










    Сентябрь

    7 400

    66 000

    -










    Октябрь

    7 350

    73 350

    -










    Ноябрь

    7 400

    80 750

    150










    Декабрь

    7 350

    88 100

    -










    Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции на ноябрь месяц (млн. руб.), (табл. 4)

    Изделие

    Потребитель

    План поставок по договору

    Фактически отгружено

    Недопоставки продукции

    Зачтенный объем в пределах плана

    Тени для век

    1

    2

    3

    267

    600

    650

    680

    600

    630







    Тушь для ресниц

    1

    2

    3

    4

    400

    480

    450

    594

    400

    470

    460

    590







    Румяна

    1

    2

    3

    4

    3 000

    3 500

    3 500

    9 620

    3 050

    3 450

    3 500

    9 700







    Пудра

    1

    2

    4

    7 400

    7 700

    7 100

    7 500

    7 500

    7 150







    Итого




    45 968

    45 680







    Анализ обобщающих показателей качества продукции (табл. 5)

    Показатель

    Прошлый год

    Отчетный год

    Плановый

    Фактический

    Удельный вес, %










    Продукции высшей категории качества

    50

    51

    53

    Экспортируемой продукции

    0,5

    0,5

    0,55

    Забракованной продукции

    0,3

    0,3

    0,53

    Продукции, соответствующей мировому стандарту

    20

    21

    21,5

    Зарекламированной продукции

    12

    10

    10

    Потери от брака, млн. руб.

    270

    260

    265

    Данные для анализа влияния качества продукции на объем товарной продукции (табл. 6)

    Сорт продукции

    Цена единицы условной продукции, руб.

    Объем валовой продукции, млн. руб.

    Прошлый год

    Отчетный год

    план

    факт

    Высший

    60

    42 600

    44 778

    46 640

    1

    55

    12 780

    20 096

    21 160

    2

    50

    8 520

    8 780

    10 150

    3

    45

    21 300

    14 146

    10 050

    итого




    85 200

    87 800

    88 000

    Объем выпуска продукции по кварталам в 2012 года (табл. 7)

    Квартал

    Объем валовой продукции. Млн. руб.

    Удельный вес продукции, %

    Коэффициент выполнения плана

    Доля продукции, зачтенная выполнения плана по ритмичности, %

    план

    факт

    план

    факт







    1

    21 950

    22 000













    2

    21 950

    22 000













    3

    21 950

    21 880













    4

    21 950

    22 120













    итого

    87 800

    88 000













    Методические указания:

    1. Проанализировать динамику производства и реализации продукции.

    2. Проанализировать степень выполнения плана по производству и реализации продукции в целом по предприятию и по видам продукции.

    3. Произвести анализ договорных обязательств за 2012 год в целом по предприятию и по видам продукции.

    4. Произвести анализ качества продукции, в ходе которого применить детерминированный факторный анализ.

    5. Произвести анализ ритмичности работы предприятия.

    6. Изыскать резервы увеличения объема производства и реализации продукции.


    2.2. Проведение анализа производства и реализации продукции
    Анализ динамики производства и реализации продукции

    Годы

    Объем производства продукции

    Темпы роста

    Объем реализации продукции, млн. руб.

    Темпы роста

    базисные

    цепные

    базисные

    цепные

    2009

    80 000

    -

    -

    79 200

    -

    -

    2010

    82 160

    102,7

    102,7

    80 517

    101,7

    101,7

    2011

    85 200

    106,4

    103,6

    82 644

    104,3

    102,6

    2012

    88 000

    110

    103,4

    87 120

    110

    105,4

    Анализ динамики производства продукции



    Анализ динамики реализации продукции
    Вывод: Проведя анализ динамики показателей производства и реализации продукции, а имененно, показатели объемов производства и объемов реализации продукции, можно сделать вывод, что ежегодно наблюдается существенный рост объемов реализации продукции, с 2010 года по 2011 год на 0.9; и с 2011 гола по 2012 год на 2.8 - что является огромным скачком в работе предприятия. В целом данные расчеты показывают положительную динамику в работе предприятия. То есть при той же производимости продукции, объемы реализации растут, следовательно, продукция пользуется спросом.

    Анализ степени выполнения плана по выпуску и реализации продукции за 2002 год в целом и по видам продукции

    Изделие

    Объем производства, млн. руб.

    Отклонения

    Объем реализации продукции, млн. руб.

    Отклонения

    план

    факт

    ±∆

    %

    План

    факт

    ±∆

    %

    Тени для век

    22 800

    17 600

    -5 200

    77,2

    18 208

    17 424

    -784

    95,7

    Тушь для ресниц

    22 860

    22 000

    - 860

    96,2

    21 800

    21 780

    -20

    99,9

    Румяна

    15 800

    17 600

    +1 800

    111,4

    17 600

    17 424

    -176

    99

    Пудра

    26 340

    30 800

    +4 460

    117

    30 492

    30 492

    0

    100

    итого

    87 800

    88 000

    + 200

    100,2

    88 100

    87 120

    -980

    98,9

    Вывод: Проведя анализ степени выполнения плана по выпуску и реализации продукции за 2002 год в целом и по видам продукции можно сказать, что предприятие работает неэффективно. объемы реализации продукции снизились по практически по всем видам: тени для век на 784 млн. руб. или 4,3%; тушь для ресниц на 20 млн. руб. или0,1% и румяна на 176 млн. руб. или 1%. О негативной работе предприятия говорит также увеличение объемов производства на 200 млн. руб., что приведет к залежам готовой продукции на складах.
    Анализ выполнения договорных обязательств за 2012 год

    месяц

    План поставок продукции, млн. руб.

    Недопоставки продукции

    Процент выполнения

    За месяц

    С начала года

    За месяц

    С начала года

    За месяц

    С начала года

    Январь

    7 000

    7 000

    -

    -

    100

    100

    Февраль

    7 300

    14 300

    50

    50

    99,3

    99,7

    Март

    7 500

    21 800

    -

    50

    100

    99,8

    Апрель

    7 300

    29 100

    -

    50

    100

    99,8

    Май

    7 400

    36 500

    20

    70

    99,7

    99,8

    Июнь

    7 400

    43 900

    -

    70

    100

    99,8

    Июль

    7 350

    51 250

    -

    70

    100

    99,8

    Август

    7 350

    58 600

    10

    80

    99,9

    99,8

    Сентябрь

    7 400

    66 000

    -

    80

    100

    99,9

    Октябрь

    7 350

    73 350

    -

    80

    100

    99,9

    Ноябрь

    7 400

    80 750

    150

    230

    98,0

    99,7

    Декабрь

    7 350

    88 100

    -

    230

    100

    99,7

    Вывод: Анализ выполнения договорных обязательств за 2012 год показывает, что снижение продаж готовой продукции происходит в конце сезонов, в феврале на 50 млн. руб., мае на 20 млн. руб., августе 10 млн. руб., ноябре на 150 млн. руб., что говорит о сезонности товаров, которые производит предприятие. Например, это может быть обувь: спрос в феврале на зимнюю обувь уже прошел, соответственно спад продаж.

    Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции на ноябрь месяц (млн. руб.)

    Изделие

    Потребитель

    План поставок по договору

    Фактически отгружено

    Недопоставки продукции

    Зачтенный объем в пределах плана

    Тени для век

    1

    2

    3

    267

    600

    650

    680

    600

    630

    -

    -

    -20

    267

    600

    630

    Тушь для ресниц

    1

    2

    3

    4

    400

    480

    450

    594

    400

    470

    460

    590

    -

    -10

    -

    -4

    400

    470

    450

    590

    Румяна

    1

    2

    3

    4

    3 000

    3 500

    3 500

    9 620

    3 050

    3 450

    3 500

    9 700

    -

    -50

    -

    -

    3 000

    3 450

    3 500

    9 620

    Пудра

    1

    2

    4

    7 400

    7 700

    7 100

    7 500

    7 500

    7 150

    -

    -200

    -

    7 400

    7 500

    7 100

    Итого




    45 968

    45 680

    -288

    44 977

    Вывод: Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции на ноябрь месяц показывает что потребитель под номером 2 не реализовывает в полном объеме продукцию предприятия по трем видам (тушь для ресниц, румяна, пудра), следовательно, можно порекомендовать расторгнуть с ним договор поставок. В целом по предприятию снижается сад в реализации продукции на 288 млн. руб., что является существенным показателем в работе.

    Анализ степени выполнения плана обобщающих показателей качества продукции

    Показатель

    Прошлый год

    Отчетный год

    Отклонения

    Плановый

    Фактический

    ∆±

    %

    Удельный вес, %

    100

    82,8

    85,6

    +2,8

    103,4

    Продукции высшей категории качества

    50

    51

    53

    +2

    103,9

    Экспортируемой продукции

    0,5

    0,5

    0,55

    +0,05

    110

    Забракованной продукции

    0,3

    0,3

    0,53

    +0,23

    176,7

    Продукции, соответствующей мировому стандарту

    20

    21

    21,5

    +0,5

    102,4

    Зарекламированной продукции

    12

    10

    10

    0

    100

    Потери от брака, млн. руб.

    270

    260

    265

    +5

    101,9

    Факторный анализ показателей:

    ∆Плановый = 51 + 0,5 + 0,3 + 21 + 10 = 82,8 млн. руб.

    ∆продукции высшего качества = 53 + 0,5 + 0,3 + 21 + 10 = 84,8 млн. руб.

    ∆экспортируемой продукции = 53 + 0,55 + 0,3 + 21 + 10 = 84,9 млн. руб.

    ∆забракованной продукции = 53 + 0,55 + 0,53 + 21 + 10 = 85,1 млн. руб.

    ∆продукции, соответствующей мировому стандарту = 53 + 0,55 + 0,53 + 21,5 + 10 = 85,58 млн. руб.

    ∆зарекламированной продукции = 53 + 0,55 + 0,53 + 21,5 = 10 85,6 млн. руб.

    ∆фактически = 53 + 0,55 + 0,53 + 21,5 = 10 85,6 млн. руб.

    Вывод: проведя анализ степени выполнения плана обобщающих показателей качества продукции можно сделать вывод, что все показатели продукции увеличились в отчетном периоде по сравнению с плановым на 2,8 млн. руб. Данное увеличение произошло за счет увеличения продукции высшего качества на 2 млн. руб. или 3,9 %; экспортируемой продукции на 0,05 или 10%; забракованной продукции 0,23 млн. руб. или 76,7 (что является отрицательным показателем); продукции, соответствующей мировому стандарту на 0,5млн. руб. или 2,4%.

    Анализ степени выполнения плана влияния качества продукции на объем товарной продукции

    Сорт продукции

    Цена единицы условной продукции, руб.

    Объем валовой продукции, млн. руб.

    Отклонения

    Прошлый год

    Отчетный год

    ±∆

    %

    план

    факт

    Высший

    60

    42 600

    44 778

    46 640

    +1 862

    104,2

    1

    55

    12 780

    20 096

    21 160

    +1 064

    105,3

    2

    50

    8 520

    8 780

    10 150

    +1 370

    115,6

    3

    45

    21 300

    14 146

    10 050

    -4 096

    71,0

    итого




    85 200

    87 800

    88 000

    + 200

    100,2

    Вывод: Анализ степени выполнения плана влияния качества продукции на объем товарной продукции показал существенный рост продаж продукции высшего сорта на 1 862 млн. руб. или 4,2%, продукции 1 сорта на 1 064 млн. руб. или 5,3%, второго сорта на 1 370 млн. руб. или 15,6%. следовательно, продукция предприятия пользуется спросом на рынке. Даже при существенном снижении продаж продукции 3 сорта на 4 096 млн. руб. или 29%, предприятие находится в достатке на 200 млн. руб. или 0,2 %.

    Анализ структуры и степени выполнения плана объема выпуска продукции по кварталам в 2012 года

    Квартал

    Объем валовой продукции. Млн. руб.

    Удельный вес продукции, %

    Коэффициент выполнения плана

    Доля продукции, зачтенная выполнения плана по ритмичности, %

    план

    факт

    план

    факт







    1

    21 950

    22 000

    25

    25

    100,2

    100

    2

    21 950

    22 000

    25

    25

    100,2

    100

    3

    21 950

    21 880

    25

    24,9

    99,7

    99

    4

    21 950

    22 120

    25

    25,1

    100,8

    100

    итого

    87 800

    88 000

    100

    100

    100,2

    100

    Анализ структуры объема выпуска продукции по кварталам в 2012 года
    Вывод: рассчитав анализ структуры и степени выполнения плана объема выпуска продукции по кварталам в 2012 года можно сказать, что в целом предприятие работает стабильно, и производит продукцию в одинаковых количествах во всех кварталах года. одним несущественным снижением является показатель 3 квартала, что говорит о возможной сезонности товара.

    Заключение
    В данной работе проведен анализ объемов производства и реализации продукции.

    Производство представляет собой процесс изготовления, создания продукции.

    Реализация – это совокупность хозяйственных операций, связанных со сбытом и продажей продукции.

    Объем производства и реализация продукции — два показателя, которые при анализе результатов производственной деятельности исследуются во взаимосвязи и сопоставлении.

    В соответствии с этим выделяют этапы анализа:

    - Анализ производства продукции: ассортимента; номенклатуры; выполнения заказов по поставкам продукции; качества и ритмичности производства;

    - Анализ реализации продукции: выполнение плана отгрузки; структура, ассортимент отгруженной продукции; сроков прохождения продукции от поставщика до получателя;

    - Анализ остатков нереализованной продукции;

    - Анализ факторов и резервов возможного увеличения производства и реализации продукции;

    Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение на любом предприятии.
    Список использованной литературы


    1. Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В. «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»: учебное пособие/М: КНОРУС, 2015 г. – 672 с.

    2. Денисова А.Л. «Организация коммерческой деятельности: управление запасами»/ Тамбов: Издательство ТГТУ, 2014 г. – 80 с.

    3. Ионова А.Ф. Селезнева Н.Н. «Финансовый анализ»:учебник/М: - ТК Велби, Проспект, 2014 г. – 624 с.

    4. Ковалев В.В. «Как читать баланс?»/М: ИНФРА – М, 2009 г. – 536 с.

    5. Маркарьян Э.А. «Управленческий анализ в отраслях» / учебное пособие/ ИКУ «Март», Ростов на Дону, 2016 г. – 320 с.

    6. Савицкая Г.В. «Анализ финансово – хозяйственной деятельности»/М.: ИНФРА – М, 2009 г. – 536 с.

    7. Толпегина О.А. «Экономический анализ»/курс лекций/М.: МИЭМП, 2015 г. – 43-45 с.

    8. Ширенбек Х. «Экономика предприятия»/учебник для вузов/ СПБ.: Питер, 2014 г. – 848 с.

    9. Электронная библиотека [электронный ресурс] www.biblitekar.ru/index.htm

    10. Электронная библиотека [электронный ресурс] www.librari no.ru

    11. Электронная библиотека [электронный ресурс] www.reboly.ru
    1   2


    написать администратору сайта