Главная страница
Навигация по странице:

  • Наименование товара Единица Коли-чество

  • Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате

  • ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

  • Кассовые операции: 05.10.2020 г.

  • 16.10.2020 г. Получено с расчетного счета по чеку 0142294 на выплату аванса работникам.16.10.2020 г.

  • 30.10.2020 г. Получено с расчетного счета по чеку 0142295 на выплату аванса работникам.30.10.2020 г.

  • Выписка банка с расчетного счета ООО «Лидер» за октябрь 2020 г.

  • 01-31

  • БухУчет_Модуль А. Кейсы к заданию по компетенции Бухгалтерский учет Модуль A Текущий учет и группировка данных


    Скачать 157.58 Kb.
    НазваниеКейсы к заданию по компетенции Бухгалтерский учет Модуль A Текущий учет и группировка данных
    Дата15.08.2022
    Размер157.58 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБухУчет_Модуль А.docx
    ТипДокументы
    #646503
    страница12 из 12
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

    Информация для учета затрат



    01.10.2020 г.

    Получен счет №71 от 01.10.2020 г. за аренду помещения по договору № 4 от 29.09.2020 г. от ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» на сумму 33 600 руб. (в том числе НДС 20%).

    По аренде помещения (50% офис, 50% производство) получены акт и счет-фактура № 71 от 01.10.2020 г. на сумму 33600 руб., в т.ч. НДС 20%.




    Наименование товара

    Единица

    Коли-чество

    Цена

    Сумма

    1

    За аренду помещения по договору № 4 от 29.09.2020 г.







    28000,00

    28000,00

    Итого:

    В том числе НДС (20%):

    Всего к оплате:

    28000,00

    5600,00

    33600,00


    ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС»

    ИНН / КПП 0273009524/ 027301001

    450027, Башкортостан респ, г Уфа, шоссе Индустриальное, 7

    Р/сч 40702810325300000049

    БАНК ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО«РОСБАНК»

    К/сч 30101810400000000747

    БИК 042202747


    01.10.2020 г.

    Получен счет, акт, счет-фактура № 1220/01 за водоснабжение по договору №1 от 09.09.2020 г. на сумму 6240 руб. (в том числе НДС 20%) от МУП "Уфаводоканал".




    Наименование товара

    Единица

    Коли-чество

    Цена

    Сумма

    1

    За водоснабжение по договору №1 от 09.09.2020 г.







    5200,00

    5200,00

    Итого:

    В том числе НДС (20%):

    Всего к оплате:

    5200,00

    1040,00

    6240,00


    МУП "Уфаводоканал"

    450098, г.Уфа, ул.Российская, 157, 2

    ИНН 0275000238, КПП 027501001

    Р/С 40702810606020000458

    Отделение № 8598 Сбербанка России г.Уфа

    БИК 048073601

    Корр. Счет 30101810300000000601

    01.10.2020 г.

    Получен счет, акт, счет-фактура №2020-2345 за электроснабжение по договору №2345 от 14.09.2020 г. 12600 руб. (в том числе НДС 20%) от ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»





    Наименование товара

    Единица

    Коли-чество

    Цена

    Сумма

    1

    За электроснабжение по договору №2345 от 14.09.2020 г.







    10500,00

    10500,00

    Итого:

    В том числе НДС (20%):

    Всего к оплате:

    10500,00

    2100,00

    12600,00


    ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

    ИНН/КПП 0275038496/997650001

    450103, Башкортостан респ, г Уфа, улица Кавказская, 8, КОРПУС 1, ОФИС 13

    Р/С 40702810500250003660,

    К/С 30101810300000000928

    В Филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Уфа,

    БИК 048073928

    01.10.2020 г.

    Получен счет, акт, счет-фактура №78954 по договору № 789 от 1 от 14.09.2020 г. по услугам предоставления телефонии и интернета на сумму 4800 руб. (в том числе НДС 20%) от ООО «Т2 Мобайл»




    Наименование товара

    Единица

    Коли-чество

    Цена

    Сумма

    1

    Услуги предоставления телефонии и интернета







    4000,00

    6000,00

    Итого:

    В том числе НДС (20%):

    Всего к оплате:

    6000,00

    800,00

    4800,00


    ООО «Т2 Мобайл»

    Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

    ИНН 7743895280 / КПП 997750001

    Р/с: 40702810300030004561

    Банк ВТБ (ПАО)

    БИК: 044525187

    К/с: 30101810700000000187

    Информация для учета готовой продукции



    12.10.2020 г.

    Получена из производства на склад готовая продукция

    • Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 4 комплекта;


    13.10.2020 г.

    Выписан счет №1 покупателю ООО «Инзер»:

    • Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта;


    ООО «Инзер»,

    ИНН / КПП 0275901987/ 027501001

    450076, Республика Башкортостан, г. Уфа ул.Чернышевского, д.82,

    Р/сч 40702810429300001621

    К/сч 30101810200000000824

    Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород Акционерного общества «Альфа-Банк»

    БИК 042202824
    16.10.2020 г.

    Произведена отгрузка по счету №1 покупателю ООО «Инзер», выписана накладная и счет-фактура:

    • Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта


    27.10.2020 г.

    Получена из производства на склад готовая продукция

    • Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 3 комплекта;


    26.10.2020 г.

    Выписан счет №2 покупателю ООО «Мебель-Центр»:

    • Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта;


    ООО «Мебель-Центр»,

    ИНН/КПП: 0276059410/027601001

    Уфа, ул. Рихарда Зорге, 63А,

    р/с 40702810000010000885

    ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА

    к/с 30101810600000000770

    БИК 048073770
    27.10.2020 г.

    Произведена отгрузка по счету №1 покупателю ООО «Мебель-Центр» , выписана накладная и счет-фактура:

    • Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта


    27.10.2020 г.

    Выписан счет №3 покупателю ООО «Мебель-Центр»:

    • Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта

    Информация для учета денежных средств



    Кассовые операции:
    05.10.2020 г.

    Получены по чеку 0142293 и выданы в подотчет из кассы Денисову 5000 руб. на приобретение перфоратора (Основание: заявление Денисова).
    12.10.2020 г.

    В кассу поступила оплата от покупателя ООО «Инзер» за отгруженную готовую продукцию по договору № 1от 12.10.2020 г. на сумму 256560 руб.

    Оплата от покупателя получена в сумме, отвечающей требованиям, установленным Банком России.

    16.10.2020 г.

    Получено с расчетного счета по чеку 0142294 на выплату аванса работникам.
    16.10.2020 г.

    Выплачен аванс из кассы работникам за октябрь 2020 г. на основании платежной ведомости от 16.10.2020 г.
    30.10.2020 г.

    Получено с расчетного счета по чеку 0142295 на выплату аванса работникам.
    30.10.2020 г.

    Выплачена заработная плата работникам за октябрь 2020 г. на основании платежной ведомости от 30.10.2020 г.


    Выписка банка с расчетного счета ООО «Лидер» за октябрь 2020 г.


    Номер документа/дата

    Код операции

    БИК банка-корреспондента

    Кому/от кого

    Дебет

    Кредит

    Выписка за__01-31 октября_2020_г._

    Входящий остаток по счету







    100000,00

    04.10.2020

    04




    по чеку 0142293

    5000,00




    07.10.2020

    03




    ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» за аренду

    33 600,00




    07.10.2020

    03




    МУП "Уфаводоканал" за воду

    6240,00




    07.10.2020

    03




    ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» за электроснабжение

    12600 ,00




    07.10.2020

    03




    ООО «Т2 Мобайл» за услуги связи

    4800,00




    48/

    12.10.2020

    03

    042202824

    Оплата от ООО «Инзер» за отгруженную продукцию по договору № 1от 12.10.2020 г.




    256560,00

    16.10.2020

    04




    по чеку 0142294

    ?*







    03




    Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 75 от 12.10.2020 г. за доставку

    7200,00







    03




    Оплата ООО «Техника» по договору № 21 от 12.10.2020 г.

    181900,00




    78/

    26.10.2020

    03

    048073770

    Оплата от ООО «Мебель-Центр» за отгруженную продукцию по договору № 2 от 26.10.2020 г.




    384840,00

    94/

    27.10.2020

    03

    048073770

    Предоплата от ООО «Мебель-Центр» за отгруженную продукцию по договору № 3 от 27.10.2020 г.




    256560,00

    30.10.2020

    03




    Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 74 от 12.10.2020 г.

    253272,00




    30.10.2020

    04




    по чеку 0142295

    ?*




    01/

    30.10.2020

    02




    Оплачены услуги банка за перевод платежей

    300,00




    02/

    30.10.2020

    02




    Ведение счета по договору РКО/2019

    4500,00




    .Исходящий остаток







    ?*

    * ячейки необходимо рассчитать самостоятельно с учетом ранее заполненных документов и совершенных операций

    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    написать администратору сайта