Главная страница
Навигация по странице:

  • 9. Учет приобретения ТМЦ ЗАДАНИЕ 9.1

  • 11. Операции по учету затратна производство и выпуск готовой продукции ЗАДАНИЕ 11.1.

  • Производство/Выпуск продукции Отчеты производства)

  • Меню Банки касса/Кассовые документы/Поступление Выбор вида документа - Получение денежных средств в банке/ОК. ЗАДАНИЕ 13.7

  • 15. Финансовые результаты 54 ЗАДАНИЕ 15.1

  • 16. Бухгалтерская и налоговая отчетность ЗАДАНИЕ 16.1

  • Практикум фэк. Практикум в 1С 2023_1 загружена в систему. Программа 1С Предприятие


    Скачать 4.21 Mb.
    НазваниеПрограмма 1С Предприятие
    АнкорПрактикум фэк
    Дата30.04.2023
    Размер4.21 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаПрактикум в 1С 2023_1 загружена в систему.pdf
    ТипПрограмма
    #1098357
    страница3 из 3
    1   2   3
    кн.Добавить вносим запись
    № проводки Счет дебета
    Субконто дебета Кол- во Счет кредита
    Субконто кредита Сумма проводки
    1 08.04.01 Автомобиль Газель вносим в справочник Номенклатура гр Оборудование (объекты ОС, основной склад
    1 75.01
    Топ-Инвест 35 000.00 ЗАДАНИЕ 8.8
    . 24.01.2022 автомобиль Газель введен в эксплуатацию в транспортный отдел по акту приема-передачи ОС № 3. Отразите данный факт в компьютерном учете с помощью документа Ввод в эксплуатацию ОС.

    34 Меню ОС и НМА Принятие к учету ОС/Создать
    Заполняем поля документа Принятие к учету ОСМОЛ Сумачева Клавдия Семеновна Местонахождения ОС – столярный цех на закладке Оборудование Оборудование – по кнопке переходим в справочник Номенклатура, выбираем станок Газель Склад - Основной склад Счет 08.04.01 На закладке Основные средства - кн. Создать в графе Основное средство по кнопке переходим в справочник Основные средства и вносим новый элемент(кн. Создать) – станок
    Газель(заносим данные учета по нашей организации Наименование, Инв. Группа учета ОС - Машины и оборудование, Двойным щелчком мыши по наименованию станка, вносим его в таблицу документа. Сведения для инвентарной карточки Изготовитель – завод Заводской номер – 336 Номер паспорта – 224 Дата выпуска (постройки) – 30.10.2017 Записать и закрыть На закладке Бухгалтерский учет
    Счет учета – 01.01
    • Порядок учета - начисление амортизации
    • Способ поступления – Вклад в уставный (складочный) капитал
    • Счет амортизации - 02.01
    • Начислять амортизацию - да
    • Способ начисления амортизации – линейный
    Способ отражения расходов по амортизации – Амортизация (счет 20.01)
    • Срок полезного использования - 120 месяцев Закладка Налоговый учет

    • Порядок включения стоимости в состав расходов – начисление амортизации Начислять амортизацию – да Специальный коэффициент - 1
    • Срок полезного использования - 120 месяцев Закладка Амортизационная премия
    • оставляем без изменения Провести и закрыть – проводим документ. По кн. Дт/Кт смотрим проводки
    Дт 01.01 Кт 08.04 35000 Задание 8.9. Выполните анализ ввода в эксплуатацию ОС. Какова стоимостная оценка основных средств, числящихся на балансе предприятия – см.
    ОСВ по счету 01. Стоимость объектов ОС должна быть 70 000 руб.

    35 ЗАДАНИЕ 8.10. Определите задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, оставшуюся после их взносов в виде ОС – сформировать ОСВ по счету 75.01 за период с 01.01 по 23.01.2022. Сальдо начальное – формирование УК. Оборот за период по кредиту сч – внесение в УК (ден.ср-в и оборуд.) Сальдо конечное по дебету сч – задолженность по взносам в УК. ЗАДАНИЕ 8.11 Выполните анализ расчетов с поставщиками. Имеются ли факты задолженности поставщиков) ОСВ по сч.60(Расчеты с поставщиками) за 01.2022

    36 карточка счета 60 – у нас – конечное сальдо по дебету сч (Расчеты по авансам выданным, следовательно имеется задолженность поставщиков на сумму 58 920 руб.
    3) Документ Инвентаризация расчетов с контрагентами. Меню Покупка Акты Инвентаризация расчетов / Создать Дата 24.01.2022 на вкладке дебиторская задолженность по кн. Заполнить - появятся записи по контрагентам с дебиторской задолженностью. на вкладке кредиторская задолженность по кн. Заполнить - появятся записи о кредиторах предприятия.
    9. Учет приобретения ТМЦ ЗАДАНИЕ 9.1. Заведите в справочник Номенклатура группу Инструменты Меню Склад/Номенклатура/Добавить группу/Наименование Инструменты/ОК

    37 ЗАДАНИЕ 9.2. 24.01.2022 на склад инструментов ООО Парма от поставщика Завод Фрезер поступили инструменты в сопровождении товарно-транспортной накладной № 231/37 от 24.01.2022 и с/ф № 231/37 от 24.01.2022. В накладной указано Наименование Ед. изм. Кол-во Цена с НДС 20% Сумма с НДС 20% Электродрель «ЭДЗ-15» Шт.
    4 300.00 1 200.00 Отвертки электромеханические «ЭОМ-
    21» Шт.
    5 288.00 1 440.00 Комплект сверл «КС-101» Шт.
    10 96.00 960.00 В т.ч. НДС 20%
    600 Итого
    3 600 .00 При приемке инструмента количественных и качественных расхождений не выявлено. На складе составлен приходный ордер. Документы переданы в бухгалтерию. Отразим это в бухгалтерском учете. Меню Покупка/Поступление (акты, накладные, УПД) /Создать/Выбор вида операции документа – Поступление Товары (накладная, УПД) В окне Поступления товаров и услуг последовательно заполняем Номер - 231/37 Дата -24.01.2022 Контрагент – Фрезер Договор -231/37 от 11.01.2022 По кн. Добавить переходим в справочник Номенклатура группа Инструменты Создать – вводим карточку номенклатуры инструмента из таблицы (Наименование, ед. измерения, ОК).
    !!!! Если в поле ед. измерения нужной единицы, нажимаем Подбор из ОКЕИ, выбираем в таблице, например, куб.м двойной щелчок мыши введет его в справочник единиц измерения/закрыть окно ОКЕИ. Двойной щелчок мыши – внесет нужную единицу в карточку номенклатуры. Далее двойным щелчком мыши выбираем этот инструмент и вносим его в таблицу документа, вводим кол-во и цену. Для двух других строк повторяем Проверяем Сумму документа и Сумму НДС В нижней части документа вводим номер и дату Счет – фактура, нажать кн. Зарегистрировать. Проверьте сформированные проводки к документу по кн.Дт/Кт (5 бухгалтерских проводок) ЗАДАНИЕ 9.3. 27.01.2022 на склад материалов от поставщика ООО "НПО "ИМПУЛЬС" поступили материалы в сопровождении товарно-транспортной накладной № 31 от и с/ф № 31 от 25.01.2022. В накладной указано Наименование Ед. изм. Кол-во Цена с НДС 20% Сумма с НДС 20% Плита ДСП 1.2x1.2 Шт.
    150 12.00 1 800.00 Плита ДСП 1.0x0.6 Шт.
    400 9.60 3 840.00 Брус осиновый м 1.5 2 400.00 3 600.00 Шпон дубовый 1200 мм м
    200 86.40 17 280.00 Шпон орех 1000 мм мВ т.ч.НДС 20%
    9 220,00 Итого
    55 320.00

    38 При приемке материалов количественных и качественных расхождений не выявлено. На складе составлен приходный ордер. Документы переданы в бухгалтерию. Отразим это в бухгалтерском учете. Меню Покупка/Поступление (акты, накладные, УПД) /Создать/Выбор вида операции документа – Поступление Товары (накладная, УПД) В диалоговом окне последовательно заполняем Номер - 31 Дата -27.01.2022 Контрагент НПО "ИМПУЛЬС" Договор -31 от 11.01.2022 По кн. Добавить переходим в справочник Номенклатура группа Материалы Создать
    – вводим карточку номенклатуры инструмента из таблицы (Наименование, ед. измерения,
    ОК). Далее двойным щелчком мыши выбираем нужный материал и вносим его в таблицу документа, вводим кол-во и цену. Для других строк повторяем. Проверяем Сумму документа и Сумму НДС . На закладке Дополнительно и Счет – фактура – заносим дату и номера документов ОК. Проверьте сформированные проводки к документу по кн.Дт/Кт (всего 7 проводок) ЗАДАНИЕ 9.5. Сформируйте стандартные отчеты, отражающие итоги взаиморасчетов с
    контрагентами-поставщиками. Убедитесь в отсутствии задолженностей по всем поставщикам.
    ОСВ по счету 60, карточка счета 60.

    39
    10. Учет расчетов с подотчетными лицами ЗАДАНИЕ 10.1. Внесите в справочник физические лица следующие сведения о подотчетном лице
    ФИО: Крохин Дмитрий Юрьевич Паспортные данные паспорт 5700 № 154812, выдан ОВД Мотовилихинского р-на г. Перми Меню Зарплата и Кадры/Справочники и настройки / Физические
    лица/Добавить: ЗАДАНИЕ 10.2. 28.01.2022 с расчетного счета предприятия по чеку ЖО7 № 4567876 сняты наличные в размере 3 000 руб. на хозяйственные расходы. Отразите этот факт в компьютерном учете. Меню Банки Касса/Кассовые документы / Поступление Выбор вида операции - Получение наличных денежных средств в банке. Заполняем поля формы документа счет – основной р/с, счет учета – 51, Статья ДДС – Внутреннее перемещение денежных средств. поле основание - по чеку ЖО7 № 4567876. (Реквизиты печатной формы) Посмотреть сформированную проводку документа и его печатную форму Приходно – кассовый ордер. ЗАДАНИЕ 10.3. 28.01.2022 Крохиным Д.Ю. в кассе предприятия по расходно-кассовому

    40 ордеру № 2 получены под отчет наличные в размере 2 400 руб. на приобретение материальных ценностей. Меню Банки Касса Кассовые документы Выдача Выбор вида операции - Выдача подотчетному лицу. Заполняем поле Сумма. указываем подотчетное лицо ив поле Статья расходов – Выдача подотчетных сумм ЗАДАНИЕ 10.4. 28.01.2022 на предприятиях розничной торговли Крохиным Д.Ю. приобретены за наличные материальные ценности. Они в полном объеме доставлены на склад материалов, где приняты кладовщиком. В бухгалтерию предприятия Крохиным
    Д.Ю. представлен авансовый отчет с приложением приходного складского ордера и оправдательных документов (чеки и товарные чеки. Отчет утвержден в сумме 2 880 руб. 00 коп. Меню Банки Касса Авансовые отчеты Создать- Авансовый отчет. заполняем дату, склад и выбираем в справочнике подотчетное лицо. В разделе НДС в сумме, выбираем Основная цена закупки На закладке Авансы указываем, по какому РКО выданы денежные средства под отчет
    – кн.Добавить/в графе Документ Аванса откроется список доступных РКО.
    На закладке Товары . Далее по кн. Добавить заносим табличную часть (одновременно заполняем справочник Номенклатура группу Материалы. В табличной части в столбце НДС – выбираем – Без НДС, так как данные по счет – фактуре небыли представлены. В табличной части также можно указать поставщика, документ, подтверждающий расход, его дату. Провести и закрыть – проводим документ. По кн. Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом (не должно быть НДС. Сформировать печатную форму авансового отчета. Поданным отчета Крохин Д.Ю. перерасходовал выданные денежные средства на 480 руб. ЗАДАНИЕ 10.5. 28.01.2022 в кассе предприятия Крохиным Д.Ю. по расходному кассовому ордеру № 3 получена наличными перерасходованная сумма в размере 480 руб. Корр. счет Документ расхода) Наименование
    Кол-во Цена Стоимость
    10.1 Товарный, кассовый чеки Шурупы 6 мм
    40 кг.
    6.00 240.00 10.1 Шурупы 13 мм
    50 кг.
    7.20 360.00 10.1 Морилка темная спиртовая л.
    13.20 1320.00 10.1 Лак KVG
    100 л.
    9.60 960.00 Итого
    2 880.00

    41 00 коп. Меню Банки Касса/Кассовые документы /Выдача/Выбор вида операции - Выдача подотчетному лицу. Получатель – Крохин Д.Ю. Сумма – руб. Статья расходов – Выдача подотчетных сумм ЗАДАНИЕ 10.6. Используя стандартные отчеты, убедитесь в завершении расчетов с подотчетным лицом Крохиным Д.Ю.
    ОСВ по счету 71, карточка счета 71
    11. Операции по учету затратна производство и выпуск готовой продукции ЗАДАНИЕ 11.1. г. в столярный цех по требованию-накладной № 1 со склада материалов переданы материалы на производство офисной мебели. Отразите данный факт в компьютерном учете. Меню Производство/Расход материалов (Требование – накладная) Создать Вид операции – Использование материалов Цель расхода – пропустить Склад – Склад материалов Счет затрат – 20.01 Статья – Списание материалов Продукция – не заполняем строку. Материалы будут использованы для изготовления двух видов продукции. На закладке Материалы заполняем по кн. Добавить табличную часть

    42 Провести и закрыть - проводим документ, по кн. Дт/Кт просматриваем сформированные проводки. Посмотреть печатную форму ЗАДАНИЕ 11.2. Проанализируйте движения основных производственных материалов за январь 2022 гс помощью ОСВ по счету Меню Отчеты ОСВ по счету указать период 01.01-31.01/ счет кн. Показать Настройки закладка Группировка поставить флаг по субсчетам. Наименование материала Ед. изм. Количество затребовано и отпущено Плита ДСП 1.0x0.6 шт.
    240 Брус осиновый м 0.75 Шпон орех 1000 мм м
    280 Морилка темная спиртовая л
    5 Лак KVG л
    20 Шурупы 6 мм кг
    3 Шурупы 13 мм кг
    1.5

    43
    12. Выпуски реализация готовой продукции ЗАДАНИЕ 12.1 Установить тип плановых цен Так как предприятие выпускает продукцию ив учетной политике это отображено (Уточнить в Учетной политике, тона закладке Администрирование – Параметры учета в разделе Тип плановых цен – вносим название – Основная плановая цена. ЗАДАНИЕ 12.2. 30.01.2022 на склад готовой продукции предприятия ООО Парма по документу Накладная на передачу ГП в места хранения № 1 от 30.01.2022 г. переданы из производства готовые изделия. Накладная передана в бухгалтерию Меню
    Производство/Выпуск продукции Отчеты производства)
    /Создать/Выпуск продукции устанавливаем дату передачи готовой продукции склад- склад готовой продукции на закладке Продукция по кн. Добавить заполняем Наименование Ед. изм.
    Кол-во Цена (плановая) Стол Директорский Шт.
    20 900 Стол Клерк Шт.
    60 500 Провести и закрыть – проводим документ.

    44 По кн.Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом. ЗАДАНИЕ 12.2
    . Произведите анализ наличия и движения готовой продукции на предприятии в разрезе номенклатуры за январь 2022 гс помощью ОСВ по счету Меню Отчеты ОСВ по счету/указать период счет ЗАДАНИЕ 12.3. 31.01.2022 торговым отделом в соответствии с договором № 2-ПК от
    14.01.2022 и счетом № 1 от 14.01.2022 произведена отгрузка готовой продукции ТОП-
    ИНВЕСТ ООО. Сформирован пакет документов накладная № 1 и счет-фактура № 1 от
    31.01.2022. По одному экземпляру накладной и с/ф передано со склада в бухгалтерию. Ввести на основании ранее сформированного счета № 1 от «ТОП-ИНВЕСТ» ООО новый документ Реализация товаров и услуг №1 от 31.01.2022.
    Меню Продажа/Счета на оплату покупателям/найти счет №1 от 14.01.2022 В журнале счета на оплату покупателям, по кн. Создать на основании выбрать Реализация (акт, накладная)-Товары (накладная, УПД). Документ заполнится данными из счета. Склад – склад готовой продукции Проводим документ по кн. вменю документа Провести. По кн. выписать счет-фактуру появится окно для заполнения данных счета-фактуры. Проверяем № и дату заполняем область Платежно-расчетный документ – Платежное поручение покупателя №44 от эти данные будут указаны в шапке счета-фактуры).
    По кн.Печать – получаем печатную форму документа.
    ОК – записываем счет-фактуру Провести и закрыть – проводим документ Реализация товаров. По кн. Дт/Кт смотрим проводки. По кн.Структура подчиненности документа проверяем Счет № 1 от 14.01.2022 ->
    Реализация товаров и услуг № 1 от 31.01.2022->
    С/ф выданный № 1 от 31.01.2022 ЗАДАНИЕ 12.4. Произведите формирование книги продаж за январь 2022 г, сформируйте стандартный отчет Книга продаж

    45 Меню Отчеты Книга продаж. В отчете Книга продаж должна быть одна запись на общую сумму 93 220.00 руб, сумма без НДС 77683,33 в т.ч. НДС 15536,67 руб. ЗАДАНИЕ 12.5. Сформируйте документ Формирование записей в книгу покупок за январь г. Меню Операции/Регламентные операции НДС- Создать – Формирование записей книги покупок. Дата – 31.01.2021 кнопка внутри документа Заполнить. ЗАДАНИЕ 12.6. Сформируйте отчет Книга покупок Меню Отчеты/Книга покупок В отчете Книга покупок – должны быть 3 строки с НДС на общую сумму 11 820,00 Уточнить по счету 19 должны быть только обороты за отчетный период. (Отчеты – Оборотно
    – сальдовая ведомость.

    46
    13. Учет затратна оплату труда и отчислений в социальные фонды Меню Зарплата и кадры Настройка учета зарплаты / Порядок учета зарплаты/посмотреть документ Необходимо перейти в раздел Меню Зарплата и кадры подраздел Настройки зарплаты справочник Способы учета зарплаты. Создать новую запись и заполнить данные Наименование – Оклад по дням (производство Счет Дт (БУ) – 20.01; Номенклатурная группа – Офисная мебель Статья затрат – Оплата труда Записать и закрыть документ. Проверить запись Отражение начислений по умолчанию, в ней должен быть указан счет
    26. ЗАДАНИЕ 13.3
    . Добавить начисление Оклад по дням (производство Необходимо перейти в раздел Меню Зарплата и кадры справочник Настройки зарплаты раздел Начисления Создать новую запись и заполнить данные Наименование – Оклад по дням (производство Способ отражения – Оклад по дням (производство. Записать и закрыть документ. ЗАДАНИЕ 13.1. Настройки учета зарплаты ЗАДАНИЕ 13.2. Заполнить Способы учета зарплаты

    47 Посмотреть запись справочника Оплата по окладу, в ней должно быть пустое поле Способ отражения. ЗАДАНИЕ 13.4. Заполнить справочник Сотрудники и оформить приказы о приеме на работу сна работников предприятия Парма Меню Зарплата и Кадры/Кадровый учет Сотрудники Создать в табличной части по кн. Добавить переходим в справочник Сотрудники по кн. Создать добавляем сотрудников в соответствии с таблицей. Для всех ставим Вид занятости - основное место работы. Заполняется в справочнике сотрудники В документе Прием на работу

    ФИО Дата рожд. Учет расходов Подразделение Должность Оклад Выбрать из списка физических лиц
    Левина Ольга Александровна
    26/04/76 Оклад по дням Администрация, код ОКЗ 1120 Директор
    3 150
    Бусыгина Марина Геннадьевна
    11/03/85 Оклад по дням Администрация, код ОКЗ 2411 Гл. бух
    2 150
    Крохин Дмитрий Юрьевич
    13/08/85 Оклад по дням производство, в истории поставить дату
    01.12.21 Транспортный цех, код ОКЗ 8322 Водитель- экспедитор
    1 850 Создать нового сотрудника Клименко Дмитрий Иванович
    26/06/78 Оклад по дням, производство) в истории поставить дату
    01.12.21 Столярный цех, код ОКЗ 7521 Рабочий
    1 650
    Прокошев Петр 26/07/83 Оклад по дням, Столярный цех, Рабочий
    1 650

    48 Александрович производство) в истории поставить дату
    01.12.21 код ОКЗ 7521 Александров Станислав Георгиевич
    05/05/75 Оклад по дням производство, в истории поставить дату
    01.12.21 Столярный цех, код ОКЗ 7521 Рабочий
    1 650
    Сумачева Клавдия Федоровна
    26/05/79 Оклад по дням производство, в истории поставить дату
    01.12.21 Столярный цех, код ОКЗ 4321 Кладовщик 1 150
    Работа со справочником В окне справочника Сотрудник Создаем нового сотрудника. Вносим полностью ФИО, дату рождения, пол, затем нажимаем кнопку Оформить прием на работу В этом окне заполним подразделение, дату прима, должность, (если нетто добавляем новую, размер оклада. Приказ проводим по кнопке Провести и закрыть. Темы одновременно заполняем справочник Сотрудники и создаем приказы о приеме на работу. Проверьте одновременное заполнение справочника Физические лица. Найти и посмотреть все сформированные приказы о приеме на работу (Меню Зарплата и кадры – Кадровые документы)

    49 ЗАДАНИЕ 13.5
    . Левина Ольга Александровна написала заявление на вычет. Меню Зарплата и кадры Сотрудники Установить курсор на Левину О.А. По кнопке Создать на основании выбрать Заявление на вычет НДФЛ Дата 10.01.2022 Вычет 114(126) ЗАДАНИЕ 13.6. 31.01.2022 с расчетного счета предприятия в банке Пермь по чеку ЖО7
    №4567877 сняты наличные в размере 12 450 руб. на выплату заработной платы. Отразите данный факт в компьютерном учете
    Меню Банки касса/Кассовые документы/Поступление Выбор вида документа - Получение денежных средств в банке/ОК. ЗАДАНИЕ 13.7. 31.01.2022 на предприятии Парма начислена зарплата всем работникам предприятия. Отразите данный факт в компьютерном учете Меню Зарплата и кадры/Все начисления начисления зарплаты Установить дату – 31.01.22

    50 Для заполнения списком сотрудников и расчета зарплаты необходимо нажать кнопку Заполнить. Общая сумма начислений - 13 250 руб.
    Сумма налога - 1544 руб. Проверить суммы начисления зарплаты, Сформировать ОСВ по счету 26 и 20.

    51 ЗАДАНИЕ 13.8. Оформить выплату документом Выплата зарплаты расходными ордерами. Меню Зарплата/
    Ведомости в кассу Создать В диалоговом окне установить Месяц – январю Дата 31.01.2022 Кнопка Заполнить для заполнения табличной части работниками Общая сумма выплаты - 11 706 руб. По кнопке Оплатить ведомость создать расходно – кассовый ордер на выплату зарплаты. ЗАДАНИЕ 13.9. Сформируйте ОСВ по счету Меню Отчеты ОСВ по счету Обороты должны составлять 13 250 руб.

    52 ЗАДАНИЕ 13.10. Сформируйте отчет Анализ субконто» по всем сотрудникам предприятия. Проверьте по нему отсутствие задолженности по всем сотрудникам предприятия. Меню Отчеты Анализ субконто/ установить период/кн. Субконто
    Работники организаций. Общая сумма 16130.
    14. Регламентные документы по бухгалтерскому и налоговому учету ЗАДАНИЕ 14.1. Уточнить ставки Налога на прибыль :
    3% - Федеральный бюджет, 17% - Региональный бюджет. Меню Главное Налоги и отчеты Налог на прибыль ЗАДАНИЕ
    14.2. Для восстановления правильной последовательности документов за январь
    2022 г. перепроведите все документы за этот период специальной обработкой Меню Операции/Групповое перепроведение документов
    • Провести документы – с г ЗАДАНИЕ 14.3. Создайте регламентный бухгалтерский документ Закрытие месяца за январь г. № 1 от 31.01.2022 Меню Операции Закрытие месяца Установить – январь 2022 кн. Выполнить закрытие месяца По кнопке Дт/Кт посмотрите, какие проводки сформированы этим документом. ЗАДАНИЕ 14.4. Сформируйте стандартные отчеты по счетами за январь г. Определите суммы начисленных налогов.

    53 Меню Отчеты/Анализ счета.
    15. Финансовые результаты

    54 ЗАДАНИЕ 15.1. Сформируйте общую оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам за январь 2022 г. Меню Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость. Проверьте ее заполнение. При необходимости внесите соответствующие изменения в первичные документы бухгалтерского учета. ЗАДАНИЕ 15.2. Определите по соответствующим счетам величину прямых и косвенных расходов предприятия ООО «МФ Парма за январь 2022 га также величину полученной прибыли. Меню Отчеты/Анализ счета 20 и 26.
    16. Бухгалтерская и налоговая отчетность ЗАДАНИЕ 16.1. Сформируйте бухгалтерский баланс за январь 2022 г. по результатам деятельности предприятия ООО «МФ Парма. Проверьте в нем равенство разделов активов и пассивов Сформируйте отчет о прибылях и убытках предприятия за январь г. Определите по нему чистую прибыль заданный период.

    55 Меню Отчеты Регламентированные отчеты – Создать- Бухгалтерская отчетность – Бухгалтерская отчетность с 2011- Январь 2022. кн. Заполнить все отчеты. По кнопке Печать – Показать бланк – удобно посмотреть сформированные отчеты.
    1   2   3


    написать администратору сайта