1
| 2
| 3
| 4
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
| 410
| 500
| 500
|
Добавочный капитал (87)
| 420
|
|
|
Резервный капитал (86)
| 430
| 50
| 75
|
в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
|
|
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
| 440
|
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
| 450
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
| 460
| 62
| 37
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
| 465
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
| 470
| х
| 140
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
| 475
| х
|
|
ИТОГО по разделу III
| 490
| 612
| 752
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
| 510
|
| 362
|
в т. ч.: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес.
| 511
|
| 362
|
займы, подл. погашению более чем через 12 месяцев после отч. даты
| 512
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
| 520
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
| 590
|
| 362
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
| 610
|
| 56
|
в т. ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
| 611
|
| 56
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. После отч.даты
| 612
|
|
|
Кредиторская задолженность
| 620
| 34
| 365
|
в т. ч.: поставщики и подрядчики (60, 76)
| 621
| 33
| 327
|
векселя к уплате (60)
| 622
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
| 623
|
|
|
Задолженность перед персоналом организации (70)
| 624
|
| 5
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
| 625
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
| 626
| 1
| 33
|
авансы полученные (64)
| 627
|
|
|
прочие кредиторы
| 628
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
| 630
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
| 640
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
| 650
|
| 16
|
Прочие краткосрочные обязательства
| 660
|
|
|
ИТОГО по разделу V
| 690
| 34
| 437
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
| 700
| 646
| 1551
|
Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Арендованные основные средства (001)
| 910
|
|
|
в том числе по лизингу
| 911
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение(002)
| 920
|
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
| 930
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
| 940
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)
| 950
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
| 960
|
|
|
Износ жилищного фонда (014)
| 970
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
| 980
|
|
|
| 990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|