Главная страница
Навигация по странице:

  • «Заказы поставщикам».

  • Формирование заказа начинается с графика поставок от поставщиков

  • Расчет заказа производится следующим образом: Норма *

  • На основании сформированного заказа

  • Техническое задание (срок реализации до 09. 04. 2021) Март 2021 Состав работ Документ Заказы поставщикам


    Скачать 66.03 Kb.
    НазваниеТехническое задание (срок реализации до 09. 04. 2021) Март 2021 Состав работ Документ Заказы поставщикам
    Дата13.12.2022
    Размер66.03 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаTehnicheskoe-zadanie-kopiya.docx
    ТипТехническое задание
    #842898







    Техническое задание
    (срок реализации до 09.04.2021)


    Март 2021

    Состав работ

    Документ «Заказы поставщикам»

    На вкладке «Учет продуктов» создается новый документ «Заказы поставщикам».

    Данный вид документа предназначен для оформления в системе первичной договоренности о приобретении у поставщика товарных позиций, является основанием для перемещения продуктов на объекты и документов приемки товара.

    Формирование заказа начинается с графика поставок от поставщиков. Каждая позиция заказывается в определенный период.



    1. В папке «Склады» выбрать объекты (школы, сады)

    2. Установить период, на который формируется заказ

    3. Вводится дата планируемого дня поступления товара (вручную)

    4. Считается среднее количество детей за период (вводится вручную) с разбивкой по дням неделям (при этом 0 в расчет не принимается).

    По каждому объекту конкретное количество детей берется из документа «Калькуляция» (факт откормленных), при этом отдельно берется количество взрослые завтрак, обед и полдник и маленькие завтрак, обед и полдник.

    1. Из документа «Калькуляция» берется норма каждого продукта за дни, на которые делается заказ.

    Расчет заказа производится следующим образом:

    Норма * среднее количество детей за период - имеющиеся остатки (при наличии минусового остатка, считать за 0)- потребность до дня прихода

    В документе должна быть реализована возможность ручной корректировки (в случае форс-мажора), но только после проведения документа с фиксацией произведенных изменений.

    На основании сформированного заказа:

    1. в КПП автоматически оформляется документ «Внутреннее перемещение» по каждому объекту.

    2. При нажатии кнопки «Создать на основании» - «Приход» формируется приходная накладная от поставщика, которая проверяется бухгалтером по первичной документации и проводится при поступлении оригинала документа.

    ! При этом создать документ поступления можно только по заказу со статусом «Подтвержден».



    написать администратору сайта