06Задание 1. Задание 1 Поступление материалов
Скачать 128.7 Kb.
|
Задание 1 Поступление материалов. Поставщик ООО «Ника» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрель») счет на оплату материалов. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Алиса») 12.01.2020 г. в сумме 12 685 руб. (в том числе НДС – 1 935 руб.). Поставка материалов осуществлена на основании Договора № 45 от 11.01.2020г От поставщика на Склад материалов получены: 1. Ткань шерст. Арт. Ш34/2 – 60 м. 2. Нитки отделочные – 10 боб. 3. Пуговицы – 30 компл. От поставщика получены документы: 1. Накладная № 17 от 12.01.2020 г. 2. Счет-фактура № 21 от 12.01.2020 г. Решение: 1. Выберите в меню «Справочники» «Контрагенты» Откройте группу «Поставщики» · Введите новую запись – ООО «Ника» · Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР для нового поставщика 2. Оформляем покупку МАТЕРИАЛОВ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные), нажмите кнопку Поступление, выберите вид операции Товары, услуги, комиссия 3. Оформляем оплату за МАТЕРИАЛЫ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» Найдите документ от поставщика ООО «Ника» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. Затем нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать Документ «Платежное поручение» Теперь на основании сформируйте документ «Списание с расчетного счета» за 12.01.2020 г. и 4. Проверьте правильность ввода документов. Выберите в меню«Отчеты» «Анализ счета» Задание 2 Поступление материалов. Поставщик ООО «Комус» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрельа») счет на оплату материалов. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Апрель») 14.02.2020 г. в сумме 1 911,60 руб. (в том числе НДС – 291,60 руб.). Поставка материалов осуществлена на основании Договора № 56 от 01.01.2020г От поставщика на Главный склад получены: 1. Бумага «Снегурочка» А4 - 8 шт по 120 руб. 2. Бумага «Снегурочка» А3 - 2 шт по 180 руб. 3. Картридж для принтера - 1 шт по 300 руб. От поставщика получены документы: 1. Накладная № 25 от 14.02.2017 г. 2. Счет-фактура № 77 от 14.02.2017 г. Решение: 1. Выберите в меню «Справочники» «Контрагенты» · Откройте группу «Поставщики» · Введите новую запись – ООО «Комус» · Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР для нового поставщика 2. Выберите в меню «Справочники» «Номенклатура» · Откройте группу «Материалы» · Создайте новую группу «Канцтовары», откройте её · Введите новые записи (указать наименование, ед.изм., ставку НДС - 18%, номенклатурную группу - материалы): - Бумага «Снегурочка» А4 - Бумага «Снегурочка» А3 - Картридж для принтера 3. Оформляем покупку МАТЕРИАЛОВ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)», нажмите кнопку Поступление, выберите вид операции Товары, услуги, комиссия. ВНИМАНИЕ! Табличную часть заполняем при помощи кнопки ПОДБОР 4. Устанавливаем цены на МАТЕРИАЛ,поступивший впервые: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» Необходимо найти документ от поставщика ООО «Комус» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать «Установка цен номенклатуры» Данный документ будет сохранен в соответствующем журнале. Позднее его можно будет найти выбрав в меню «Склад» «Установка цен номенклатуры». 5. Оформляем оплату за МАТЕРИАЛЫ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» Необходимо найти документ от поставщика ООО «Комус» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. · Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать Документ «Платежное поручение» Задание 3 Списание материалов. 14.02.2020 г. в Вашей фирме (ОАО «Апрель») произошли следующие хозяйственные операции: · Произведена замена картриджа для принтера, установленного в бухгалтерии; · Для нужд бухгалтерии с Главного склада переданы: 2 пачки бумаги «Снегурочка» формата А-4 1 пачка бумаги «Снегурочка» формата А -3 Решение: 1. Выберите в меню «Производство» «Требование накладная» ВНИМАНИЕ! Табличная часть заполняется при помощи кнопки ПОДБОР. Цена не будет отображаться. Укажите количество и нажмите ОК. Поступление товаров Поставщик ООО «Вымпел» выставил Вашей фирме (ОАО «Апрель») счет на оплату товара. Плата по счету была перечислена Вами (ОАО «Апрель») 12.01.2020 г. в сумме 56 640 руб. (в том числе НДС – 8 640 руб.). Поставка товара осуществлена на основании Договора № 654 от 01.01.2020 г на Главный склад. От поставщика получены товары: 1. Костюм мужской «Элегант» – 40 шт. по 1200 руб. От поставщика получены документы: 1. Накладная № 44 от 12.012020г. 2. Счет-фактура № 51 от 12.01.2020 г. Решение 1. Выберите в меню «Справочники» «Контрагенты» · Откройте группу «Поставщики» · Введите новую запись – ООО «Вымпел» · Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ДОГОВОР для нового поставщика 2. Выберите в меню «Справочники» «Номенклатура» · Откройте группу «Товары» · Введите новую запись – Костюм мужской «Элегант» (указать наименование, ед.изм., ставку НДС - 18%, номенклатурную группу - товары): 3. Выберите в меню «Покупка» «Поступление (акты, накладные)», нажмите кнопку Добавить Выберите вид операции Товары (накладная) Заполните закладки: Товары, Дополнительно, Счет-фактура 4. Устанавливаем цены на ТОВАР,поступивший впервые: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» · Необходимо найти документ «Поступление (акты, накладные)» от поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. · Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать «Установка цен номенклатуры» - тип цен "Закупочная" Рисунок– Документ установка цен номенклатуры Снова найти Документ «Поступление (акты, накладные)» от поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать «Установка цен номенклатуры» - установите тип цен "Розничная" Рисунок 9.4 – Документ установка цен номенклатуры Документы ценообразования будут сохранены в соответствующем журнале. Позднее их можно будет найти, выбрав в меню «Справочники» «Установка цен номенклатуры». 5. Оформляем оплату за ТОВАРЫ: Выберите в меню «Покупки» «Поступление (акты, накладные)» · Необходимо найти Документ «Поступление (акты, накладные)» от поставщика ООО «Вымпел» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. · Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать Документ «Платежное поручение» Рисунок 9.6 – Документ платежное поручение Теперь сформируйте документ «Списание с расчетного счета» за 12.01.2020 г. и посмотрите её проводки. Для чего нажмите 6. Проверьте правильность ввода документов. Выберите в меню«Отчеты» «Анализ счета» Задание 2 Реализация товаров Ваша фирма (ООО «Алиса») 14.01.2020 г. выставила счет № 1 покупателю ООО «Сударушка». Плата от покупателя согласно договора № 811 от 03.01.2020 г. поступила на Ваш основной расчетный счет 14.01.2020 г. в сумме 6 372 руб. (в том числе НДС – 972 руб.). Покупателю с Главного склада отпущены: 1. Товары – Костюм мужской «Элегант» – 3 шт. по 1 800 руб. Покупателю выданы документы: 1. Накладная № 1 от 14.01.2020 г. 2. Счет-фактура № 1 от 14.01.2020 г. Решение 1. Выставляем Счет на оплату покупателю Выберите в меню «Продажи» «Счет» ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку ПОДБОР для заполнения табличной части документа: 2. Оформляем реализацию ТОВАРОВ: Выберите в меню «Продажи» «Счета покупателям» Необходимо найти документ «Счет покупателю» для покупателя ООО «Сударушка» и 1р.щ.лев.кн. мыши на нём. Затем нажать кнопку СОЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ и выбрать документ «Реализация (акты, накладные)» с операцией Товары (накладная) Если этот документ понадобится позднее, то найти его можно выбрав в меню «Продажи» «Реализация (акты, накладные)» Оформляем поступление денежных средств от Покупателя. 4. Проверьте правильность ввода документов: Для чего выберите в меню «Отчеты» «Карточка субконто» |