Главная страница
Навигация по странице:

  • Наименование и цели проекта

  • Источники финансирования

  • Основные показатели эффективности проекта

  • Описание продукта (комплекса продуктов)

  • Объемы предоставляемых услуг проекта

  • Отчет о заработной плате персонала

  • Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе

  • Отчет о прибылях и убытках

  • Введение я открываю бизнеспроект, который будет называться Маленький мир. Который будет предоставлять весь спектр развлечений для детей, а также массу услуг.


    Скачать 30.93 Kb.
    НазваниеВведение я открываю бизнеспроект, который будет называться Маленький мир. Который будет предоставлять весь спектр развлечений для детей, а также массу услуг.
    Дата20.06.2022
    Размер30.93 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаreferat-proektirovanie-detskogo-razvlekatelynogo-centra-malenyki.docx
    ТипДокументы
    #606292

    Введение
    Я открываю бизнес-проект, который будет называться «Маленький мир». Который будет предоставлять весь спектр развлечений для детей, а также массу услуг. Данный проект будет осуществлен на площади Ленина так как, во-первых, там ежедневно проходит очень много людей в основном с детьми и, во-вторых, там очень большая территория для установки оборудования данного проекта.

    В скором времени мы будем реализовать свою продукцию по городу, во дворах, детских садах, рядом со школами.

    История проекта
    Инициаторы данного проекта: Гудилина Анастасия и Лазарев Анатолий.

    Сайт проекта: www.Malenciymir.ru

    Организационно-правовая форма предприятия: ООО.

    Цель проекта: Получение прибыли посредством привлечения и завоевания внимания клиентов.

    Вид деятельности: Предоставление всевозможных развлекательных услуг потребителю.

    Необходимый стартовый капитал: Внешнее финансирование: взять кредит в Росбанке на сумму 5.000.000 рублей.

    Финансирование проекта: Необходимый стартовый капитал планируется получить в форме кредита сроком на 5 лет под 10% годовых.

    Размер штата сотрудников: 19 человек.

    Срок окупаемости проекта: 60 месяцев.
    Наименование и цели проекта
    Название проекта: «Маленький мир». Цели проекта: 1) Развлечение для детей. 2) Занять детей времяпрепровождением у нас. 3) Подготовки ваших детей в физическом развитии. 4) Завоевать внимание потребителей. 5) Получение прибыли. Главной целью проекта в городе Чите является реализация детского развлекательного центра под названием «Маленький мир» с комплексом услуг для населения, а также проведения культурно-массовых мероприятий. Также нашей целью являются различные акции в помощь детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями и детей из детских домов.

    Проектом предусматривается создание комплекса услуг, которые включают в себя:

    Детский развлекательный комплекс (замки, качели, карусели, надувные горки).

    Детское кафе на 100 посадочных мест.
    План персонала
    В центре будут работать высококвалифицированные специалисты: директор, заместитель директора, четыре менеджера по персоналу, три бухгалтера, пять охранников, два менеджера по рекламе и три менеджера по дизайну.

    Директор будет осуществлять управленческую деятельность предприятия. Он будет нести ответственность за само предприятие, рабочий персонал.

    Заместитель директора будет помогать в работе директора предприятия.

    Менеджеры будут заниматься разработкой расписаний заданий на неделю. В конце рабочей недели менеджеры будут проводить совещания о проделанной работе за неделю. Также они будут нести ответствие за проведение праздничных мероприятий, акций.

    Бухгалтеры будут проводить операционные задачи. Они ответственны за отчет движения денежных средств, за отчет о прибылях и убытков.

    Охранники будут нести ответствие, прежде всего за охрану всего оборудования предприятия.

    Менеджеры по рекламе будут заниматься разработкой рекламных приложений, визиток, их дизайном. Они будут ответственны за подготовку акций.

    Продукты проекта


    № продукта

    Наименование группы, подгруппы

    Необходимое количество штук

    Покупка +

    Аренда -

    Стоимость одной единицы

    Сумма т.р.

    1.

    Основные фонды.
















    1.1

    Земля

    1




    -

    500.000

    1.000.000

    1.2

    Детские замки

    2

    +




    407.500

    815.000

    1.3

    Детские мини-горки

    4

    +




    441.900

    883.800

    1.4

    Мини-карусели

    4

    +




    27.500

    110.000

    1.5

    Мини-качели

    4

    +




    24.600

    98.400

    1.6

    Детский паровоз

    1

    +




    59.000

    59.000

    1.7

    Детский мини-автобус

    2

    +




    36.000

    72.000

    1.8

    Мини-автомобили

    5

    +




    5.500

    27.500

    1.9

    Электромобили

    6

    +




    14.300

    85.800

    1.10

    Радиоуправляемые модели

    10

    +




    7.800

    78.000

    2.

    Нематериальные активы
















    2.1

    Детская площадка

    2

    +




    100.000

    200.000

    2.2

    Вагончики с мороженым

    5

    +




    50.000

    250.000

    2.3

    Автоматы с напитками

    5

    +




    40.000

    200.000

    3.

    Материальные ценности
















    3.1

    компьютеры

    10

    +




    30.000

    300.000

    3.2

    Программы 1С

    10

    +




    150

    1500

    3.3

    Оборудование

    10

    +




    50.000

    500.000

    3.4

    Стулья

    20

    +




    900

    18.000

    3.5

    Столы

    10

    +




    2.000

    20.000

    3.6

    Диваны

    2

    +




    17.000

    34.000

    3.7

    Кресла с мягкой кожей

    4

    +




    6.000

    24.000




    Итого










    1.820.150

    4.777.000

    Источники финансирования
    Для осуществления проекта планируется взять кредит в Росбанке, в сумме 5.000.000 рублей сроком до 5 лет под процентную ставку 29,9% годовых.
    Основные показатели эффективности проекта
    Показателями эффективности данного проекта могут быть, то, что этот проект действительно будет полезен, во-первых, для жителей нашего города, во-вторых, выбранное место для осуществления проекта, на мой взгляд, очень подходит, потому что места на площади предостаточно для установки оборудования, в-третьих, на площади каждый день проходит очень много людей в основном с детьми. На площади также будет работать летнее кафе для детей. Данный проект будет осуществлять свою работу в летние сезоны (июнь, июль, август).

    Чтобы нашему проекту не простаивать в зимние месяцы без дела и чтобы персонал не потерял работы, мы будем реализовать некоторую часть площади для установки здания. Возможно, мы реализуем место для двух небольших горок.

    В зимнее время у нас, возможно, будет реализовано место на площади для установки здания. В котором будут расположены мини-горки, надувные батуты, детская игротека. Также будут призваны специалисты для проведения с детьми занимательных игр.
    Описание продукта (комплекса продуктов)
    Детские качели будут представлены несколькими игровыми комплексами, в которых качели будут совмещаться с лесенками и горками. Также будут предоставляться качели на пружинах. Качели подвешиваются на веревках и надежно крепятся на крюках. Имеют пластиковые сидения, надежно закреплены. Лестница имеет поручни, устанавливается в бетонный фундамент. Стальная основа покрыта разноцветной полиэстеровой оболочкой.

    Детские домики из пластика будут выполнены из приятного, шероховатого пластика; Стены будут из насыщенных ярких цветов; Домики по дизайну будут собираться как конструктор, то есть детали легко соединяются, закрепляются специальными пластиковыми гайками (входящих в комплект). Будут распашные двери и окошки. Страна: Турция. 22990 руб.

    Детские замки будут выполнены в сказочном стиле и напоминать старинные крепости, башни с бойницами, замысловатые крепостные стены.

    Детское оборудование прошло соответствующие проверки на безопасность, соответствие экологическим нормам и имеет все необходимые сертификаты.
    Объемы предоставляемых услуг проекта
    Услуги развлечения (дети будут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить модели радиоуправляемых машин).

    Услуга присмотра за детьми, то есть), родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители).

    Услуга продажи мороженого и детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки на весь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).

    В данном проекте будет представлен детский паровоз для проката детей вокруг площади.

    Реализация своей продукции по городу Чите, реализовать качели, горки (во дворах, детских садах, рядом со школами).

    На нашем Интернет сайте будет предоставляться услуги фото и видео съемки.

    Зимой мы будем реализовать прокат лошадей
    Затраты
    Сумма финансовых затрат на приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работы предприятия




    Наименование товаров

    Стоимость товара

    Итоговая сумма

    1

    Компьютеры

    10 штук 30.000 за одну штуку

    300.000

    2

    Программы 1С

    10 штук 150 руб.

    1.500

    3

    Оборудование

    10 штук 50.000

    500.000

    4

    Машины для перевозки оборудования

    4 штуки 200.000

    800.000

    5

    Столы

    10 штук 2.000 за 1

    20.000

    6

    Стулья

    20 штук 900 руб. за 1

    18.000

    7

    Мягкая мебель

    6 штук за 1 17.000

    34.000

    8

    Реклама

    1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц.

    10.800 за 3 месяца

    9

    Визитка описание товаров, услуг.

    1 визитка за месяц 1.800

    5.400 за 3 месяца




    Итого




    1.689.700


    Организация работ
    Проведение мероприятий, различных акций. Мы проводим акции для малообеспеченных детей с ограниченными возможностями, детей из детских домов, устраиваем утренники, праздники. А также предоставляем возможность отпраздновать у нас дни рождения.

    Отчет о заработной плате персонала


    № п/п

    Наименование должность

    Количество человек

    Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника

    Заработная плата за 1 год на одного сотрудника

    Сумма, тыс. руб.

    1

    Директор

    1

    30.000

    360.000

    360.000

    2

    Менеджер

    4

    20.000

    240.000

    960.000

    3

    Бухгалтер

    3

    16.000

    192.000

    576.000

    4

    Охранник

    5

    10.000

    120.000

    600.000

    5

    Зам. директора

    1

    20.000

    300.000

    300.000

    6

    Менеджер по рекламе

    2

    22.000

    264.000

    528.000

    7

    Менеджер по дизайну

    3

    22.000

    264.000

    792.000




    итого










    4.116.000


    Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе


    №п/п

    Наименование группы

    Кол-во на 100 мест

    Форма приобретения

    Форма покупки

    Стоимость одной единицы, т.р.

    Сумма, т.р.

    1

    Чашки

    10

    +




    2.000

    20.000

    2

    Блюдца

    10

    +




    2.000

    20.000

    3

    Тарелки

    20

    +




    2.500

    50.000

    4

    Суповые чашки

    15

    +




    2.200

    33.000

    5

    Блюдца для салата

    10

    +




    3.400

    34.000

    6

    Сахарница с крышкой

    8

    +




    250

    2.000

    7

    Столовый нож

    20

    +




    100

    2.000

    8

    Столовая вилка

    20

    +




    50

    1.000

    9

    Столовая ложка

    20

    +




    50

    1.000

    10

    Десертный нож

    20

    +




    120

    2.400

    11

    Десертная вилка

    20

    +




    90

    1.800

    12

    Десертная ложка

    20

    +




    90

    1.800

    13

    Ложка чайная

    20

    +




    30

    600

    14

    Лопатка для торта

    10

    +




    120

    1.200

    15

    Стакан

    30

    +




    100

    3.000

    16

    Стакан для сока

    30

    +




    100

    3.000

    17

    Кувшин на 1 литр

    30

    +




    150

    4.500

    18

    Коктейльшейкер

    25

    +




    1.200

    30.000

    19

    Ведерко для льда

    10

    +




    70

    700

    20

    Столы

    20

    +




    2.000

    20.000

    21

    Стулья

    20

    +




    900

    18.000




    Итого










    17.520

    250.000


    Отчет о прибылях и убытках


    Отчет о прибылях и убытках

    Июнь

    Июль

    Август

    Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 

    0

    2547237

    3396315

    Себестоимость реализации 

    154684

    1385821

    1679766

    Коммерческие расходы 

    18015

    48494

    84179

    Управленческие расходы 

    141439

    390695

    113130

    Прибыль / убыток от реализации 

    -314137

    722 227

    1 519 241

    Проценты к уплате 

    0

    0

    0

    Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности

    -314137

    722227

    1519241

    Налоги на прибыль 

    0

    173334

    364618

    Чистая прибыль 

    -314137

    548892

    1154623


    Анализ рисков
    Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.

    Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.

    Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.

    Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.

    Методы решения рисков
    Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.

    Способы уменьшения рисков.

    Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:

    формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;

    систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;

    проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;

    прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;

    тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;

    проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;

    разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.

    Финансовый план
    Размер и распределение капитальных вложений




    Наименование показателей

    Вариант 1

    Вариант 2

     

     







    1.1

    Производственный корпус, сооружения

    240 000

    360 000

    1.2

    Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты

    144 000

    156 500

    1.3

    Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура

    116 000

    139700

    2

    Оборудование

    2 232 200

    4 174 550

    2.1.1

    Линии сортировки

    2 000 200

    2 000 200

    2.1.2

    Линия прессования

    120 000

    120 000

    2.1.3

    Линия выработки




    380 100

    2.1.4

    Линия переработки




    686 850

    2.1.5

    Линия переработки




    824 000

    2.1.3

    Дополнительное и вспомогательное оборудование

    30 000

    35 000

    2.1.4

    Транспортные средства

    82 000

    128 400

    3

    Прочие капитальные вложения

    138 800

    157 000

    3.1

    Проектно-сметная документация, инжиниринг

    61 800

    76 800

     

    Получение лицензий на оборудование

    27 800

    29 000

     

    Организация охраны, благоустройство

    8 700

    8 700




    Всего стоимость инвестиционного проекта

    2 871 000

    5 002 750


    Оборотный капитал




    Наименование налога

    Ставка, %

    Налогооблагаемая база

    1

    Единый социальный налог

    35,6

    ФЗП

    2

    Подоходный налог

    13,0

    ФЗП

    3

    Налог с продаж

    5,0

    Объем продаж за наличный расчет

    4

    Налог на имущество

    2,0

    стоимость активов

    5

    Налог на прибыль

    24,0


    выручка минус себестоимость затраты

    6

    Налог НДС

    20,0

    валовая выручка

    7

    Налог на рекламу

    5,0

    Стоимость рекламы

    Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.

    Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.
    Матрица SWOT-анализа


    Сильные стороны:

    Наличие большого перечня предоставляемых услуг;

    Наличие современного и качественного оборудования;

    Наличие большого числа постоянных клиентов;

    Возможность расширения видов услуг на данной территории;

    Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.

    Слабые стороны:

    Отсутствие четкой маркетинговой стратегии;

    Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;

    Угрозы:

    Постоянный рост требований;

    Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг;

    Возможности:

    Рост числа клиентов данного проекта;

    Постоянное расширение разных видов услуг;

    Имеется кафе.


    написать администратору сайта