Главная страница
Навигация по странице:

  • Проект Товар Кол-во

  • ешсл. Экзамен Специалист по платформе. Полезные ссылки


    Скачать 418.3 Kb.
    НазваниеЭкзамен Специалист по платформе. Полезные ссылки
    Дата07.11.2022
    Размер418.3 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаActual tickets. Specialist Platform 8.3 (18.08.2020).docx
    ТипДокументы
    #773993
    страница4 из 34
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

    Бухгалтерский учет


    Необходимо создать документ «Операция», с помощью которого пользователь должен иметь возможность ввести проводки с произвольной корреспонденцией счетов. При решении задачи следует учесть возможность наличия проводок, сформированных с помощью данного документа.

    Необходимо реализовать учет дополнительных затрат, связанных с рекламой продаваемого товара.

    Факт передачи товара со склада (отгрузки) покупателю регистрируется документом «Расходная накладная». Данный документ формирует следующие проводки:

    Дт «Прибыли и убытки» - Кт «Товары» на сумму себестоимости.

    Себестоимость определяется как средняя для каждой номенклатурной позиции по всей компании.

    Дт «Покупатели» - Кт «Прибыли и убытки» на сумму в продажных ценах;

    Кроме этого в документе «Расходная накладная» заполняется дополнительный реквизит «Проект», т.е. все продажи осуществляются в разрезе проектов (пустым данный реквизит быть не может). При проведении документа (расходная накладная) анализируется наличие этого товара на указанном в шапке документа складе. Если товара недостаточно документ не проводится.

    Дополнительные затраты на продажу вводятся в систему с помощью документа «Затраты». В табличной части этого документа указывается проект, и сумма, затраченная на затраты в рамках данного проекта. Документы вводятся по мере поступления затрат в течение дня. Считается, что все затраты должны быть отнесены в счет продаж текущего дня. Контролировать наличие продаж по данному проекту при проведении документа «Затраты» не нужно.

    При проведении документ «Затраты» формируют следующие проводки:

    Дт «Прибыли и убытки» - Кт «Общехозяйственные затраты» на сумму затрат

    Необходимо построить отчет о продажах с учетом затрат.
    Продажи за период с 01.01.2010 по 31.01.2010

    Проект

    Товар

    Кол-во

    Себест-сть

    Сумма продажи

    Сумма затрат

    проект №1













    225




    Карандаши

    100

    100

    300







    Авторучки

    500

    5 000

    10 000




    проект №2













    60




    Карандаши

    50

    60

    200





    Периодические расчеты


    Начисление зарплаты сотрудникам предприятия осуществляется ежемесячно с использованием метода отклонений. Каждый сотрудник может работать одновременно только в одном подразделении компании, то есть совместительство не допускается.

    Все сотрудники работают по графику работы, установленному отдельно для каждого подразделения.

    Сотрудники предприятия получают оплату по окладу пропорционально отработанному времени в часах. Часовая ставка рассчитывается как начальное значение оклада, деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и фактически отработанные часы. В течение расчетного периода первоначальное значение оклада может быть неоднократно изменено. В информационной базе необходимо хранить историю его изменения. Расчет должен проводиться исходя из действующего на рассчитываемую дату начального значения оклада. Например, если начальное значение оклада изменилось 10 августа, то до 10 августа при расчете берется старое значение, а начиная с 10 августа – новое.

    Дополнительно, сотрудникам компании может быть начислена премия процентом от начисленного им в том же расчетном периоде оклада. Процент премии в течение периода начисления не меняется и задается в документе «Начисление зарплаты». Период (премии) задается с точностью до дня в документе «Начисление зарплаты». Вместо премии, за любой отработанный день, сотруднику может быть выплачена произвольная сумма денег.

    В конфигурации необходимо создать документ «Зарплата к выплате». Документ формируется по конкретному подразделению. Предусмотреть возможность автоматического заполнения документа по остаткам невыплаченных сумм.

    Добавить отчет с шапкой "Расчетно-платежная ведомость № 1 за январь 2010 года по подразделению «Бухгалтерия»", с колонками Сотрудник, Вид расчета, Нач. сальдо, Начислено, Выплачено, Кон. сальдо. Итоги по вертикали.

    Ввод всех начислений происходит документом «Начисление зарплаты». Документ в расчетном периоде может быть один (сразу для всех видов расчета), а может быть несколько (по одному для каждого отдельного вида расчета). Считать, что все данные вводятся только в пределах одного месяца, например, можно указать начисление оклада с 10.01 по 31.01, а запись оклад: с 10.01 по 03.02 вводить нельзя. В одном документе могут быть данные только за текущий расчетный период.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


    написать администратору сайта