№ п/п
| Содержимое операции
| Сумма (руб.)
| Корреспонденция счетов
|
Дебет
| Кредит
|
1
| В кассу получены наличные деньги:
а) с расчетного счета
б) от подотчетных лиц
Итого
| 32 000
6 210 38 210
|
50
50
| 51
71
|
2
| Выплачено из кассы:
а) заработная плата за май 201Х г.
б) взнос на страхование основных средств
общехозяйственного назначения
в) поставщикам в погашение кредиторской
задолженности за приобретенные материалы
Итого
|
31 100
4 600 3 790 39 490
| 70
26
60
| 50
|
3
| Депонирована (отнесена на расчеты с разны-
ми кредиторами) не полученная работниками
заработная плата за май
Сумму определить как разность между
остатком по счету 70 на начало месяца и
показателем операции 2а
| 2 518
| 70
| 76
|
4
| Поступили на склад сырье и материалы по
товаросопроводительным документам поставщиков
| 26 915
| 10
| 60
|
5
| Оплачено из подотчетных сумм поставщикам
в погашение кредиторской задолженности за
приобретенные материалы
| 7 800
| 60
| 71
|
6
| Поступили на расчетный счет суммы:
а) от покупателей в погашение дебиторской
задолженности
б) в погашение задолженности от разных
дебиторов
Итого__23_70010_20033_900'>Итого__2_9801_0364_016'>Итого__16_3904_20020_590'>Итого
|
16 390 4 200 20 590
| 51
51
| 62
76
|
7
| Отпущены в производство и израсходованы
на выпуск продукции сырье и материалы
| 18 410
| 20
| 10
|
8
| Начислена амортизация основных средств за
июнь 201Х г.:
а) основного производства
б) общехозяйственного назначения
Итого
|
2 980
1 036
4 016
|
20
26
|
02
02
|
9
| Начислена заработная плата за июнь 201Х г.:
а) работникам основного производства
б) администрации организации (общехозяйственные расходы)
Итого
|
23 700
10 200 33 900
|
20
26
|
70
70
|
10
| Произведены удержания из начисленной
оплаты труда:
а) налога на доходы физических лиц
б) в счет возмещения ущерба, причиненного
работником
в) профсоюзных взносов по заявлениям работников (разные кредиторы)
Итого
|
4 068
950 678 5 696
|
70
70
70
|
68
73
76
|
11
| Перечислено с расчетного счета по платежным поручениям:
а) первичной профорганизации профсоюзные взносы
б) банку в погашение краткосрочного кредита
в) поставщикам в погашение кредиторской задолженности за приобретенные материалы
г) в оплату за услуги общехозяйственного
назначения
д) налог на доходы физических лиц в бюджет
е) взносы на обязательное медицинское страхование
Итого
|
1 719
13 500
11 728 3 264 4 059
6 230
40 500
|
а) 76
б) 66
в) 60
г) 26
д) 68
е) 69
|
51
|
12
| Зарезервированы расходы на капитальный
ремонт основных средств общехозяйственного назначения
|
1 300
| 26
| 96
|
13
| Начислено работнику пособие по временной
нетрудоспособности за счет средств фонда
социального страхования
| 1 265
| 69
| 70
|
14
| Введено в эксплуатацию основное средство
| 12 407
| 01
| 08
|
15
| Списаны общехозяйственные расходы на
себестоимость продаж (сумму определить)
| 20 400
| 90-2
| 26
|
16
| Определена производственная себестоимость выпущенной в июне готовой продукции (для ее определения принимается, что остаток по счету 20 на 30 июня 201Х г. составил по расчету бухгалтерии
17 935 руб.)
| 52 970
| 43
| 20
|
17
| Отпущена покупателям готовая продукция,
предъявлены документы на оплату (признана выручка от продаж)
| 49 320
| 62
| 90-1
|
18
| Списана себестоимость проданной продукции:
2 вариант
| 22 480
| 90-2
| 43
|
19
| Установлен и списан на счет прибылей и
убытков финансовый результат от продаж
(сумму определить)
| 6 440
| 90-9
| 99
|
Всего за месяц:
| 404 627
| -
| -
|