Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.8. Интегральная оценка работы предприятия

  • Показатели объема производства и реализации продукции

  • Показатели производственной деятельности и экономического потенциала

  • Показатели результативности производственной и финансовой деятельности

  • Курсовая работа - Анализ хозяйственной деятельности. 2 Анализ финансового состояния предприятия


    Скачать 1.2 Mb.
    Название2 Анализ финансового состояния предприятия
    АнкорКурсовая работа - Анализ хозяйственной деятельности.doc
    Дата11.02.2018
    Размер1.2 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаКурсовая работа - Анализ хозяйственной деятельности.doc
    ТипПояснительная записка
    #15460
    КатегорияЭкономика. Финансы
    страница8 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    2.7. Анализ производства и реализации продукции

    2.7.1 Анализ объема производства и реализации

    Анализ производства и реализации продукции начинается с изучения динамики выпуска и реализации продукции и расчета базисных и цепных темпов роста, расчет приведен в таблице 51.

    Таблица 51. - Динамика выпуска и реализации продукции

    Год

    Объем производства (реализации)

    Темпы роста

    базисные

    цепные

    1998

    10687

     

     

    1999

    12743

    119,24

    119,24

    2000

    14109

    132,02

    110,72

    2001

    30186

    282,46

    213,95


    Анализ динамики производства и реализации продукции показал, что наибольший рост производства был в 2001 году 214% по сравнению с 2000 годом и 282% по сравнению с базовым 1998 годом.

    После этого рассчитывается средний рост выпуска (реализации) продукции, используя среднее арифметическое и среднегодовой темп роста выпуска, используя среднюю геометрическую. Итак, средний рост выпуска продукции равен (10687+12743+14109+30186)/4 = 16931,25 тыс.руб., среднегодовой темп роста выпуска равен (1,1124*1,1072*2,1395)1/3=1,3888 или 138,88%.

    Диаграмма изображается графически (рисунок).

    Рисунок 5. – Динамика объема производства (реализации) продукции.



    2.7.2 Анализ структуры товарной продукции

    Определим выполнения плана по структуре товарной продукции за отчетный период в разрезе изделий в таблице 52.

    Таблица 52. – Определим выполнения плана по структуре товарной продукции

    Изделие

    Товарная продукция, тыс. руб.

    план

    факт

    абсолютное отклонение

    % выполнения плана

    Электронный блок ЭРРД-436

    6500

    6743,4

    243,4

    103,74

    Агрегат зажигания ПВФ-22-7

    7200

    7128,6

    -71,4

    99,01

    Свечи зажигания СП-92П л. К2

    4000

    4367,71

    367,71

    109,19

    Другие изделия

    12000

    11946,29

    -53,71

    99,55

    Всего

    29700

    30186

    486

    101,64


    Анализ выполнения плана по структуре продукции позволил установить, что по изделию Агрегат зажигания ПВФ-22-7 план недовыполнен на 0,9%, по изделиям Электронный блок ЭРРД-436 и Свечи зажигания СП-92П л. К2 перевыполнен соответственно на 4% и 9%. В целом по предприятию план выпуска продукции перевыполнен на 1,64%. В целом ситуация с выполнением плана по выпуску продукции на предприятия стабильная.
    2.7.3 Анализ отгрузки и реализации продукции

    Расчеты по анализу отгрузки и реализации продукции представлены в таблице 53.

    Таблица 53. – Анализ отгрузки и реализации продукции

    Показатели

    По бизнес-плану

    Фактически

    Отклонение

    абсолютное

    %

    Остатки товаров отгруженных

     

     

     

     

    а) на начало года

    100

    142

    42

    142

    б) на конец года

    100

    0

    -100

    0

    Остатки готовой продукции на складе

     

     

     

     

    а) на начало года

    500

    547

    47

    109,4

    б) на конец года

    340

    0

    -340

    0

    Выпуск товарной продукции за год

    29700

    30186

    486

    101,64

    Объем реализованной продукции за год

    25000

    30186

    5186

    120,74


    В анализируемом периоде выпуск товарной продукции увеличился на 1,64%, объем реализованной продукции на 21% по сравнению с бизнес-планом. При этом объем реализованной продукции и выпуск товарной продукции составил 30186 тыс.руб., сократились остатки готовой продукции на складе и остатки отгруженных товаров.

    2.7.4 Резервы увеличения выпуска продукции

    В заключение анализа резервы роста выпуска продукции обобщаются, и формируется таблица 54.

    Таблица 54. - Резервы роста выпуска продукции

    Источник резервов

    Резервы роста выпуска продукции за счет

    предметов труда

    средств труда

    трудовых ресурсов

    Увеличение количества ресурсов

    5471

    11929

    3127

    Использование рабочего времени (более полное)

    195480

    71676

    133578

    Повышение производительности

     

     

    3681,22

    Сокращение сверхплановых отходов

     

     

     

    Снижение норм расходов

    91,74

     

     

    Итого

    201042,74

    83605

    140386,22


    Общий резерв роста выпуска продукции за счет увеличения ресурсов и улучшения их использования (сокращения времени простоев, прогулов, норм расходов материалов) составит по всем видам ресурсов 425033,96 руб., в том числе за счет предметов труда 201042,74 руб., средств труда 83605 руб., трудовых ресурсов 140386,22 руб.
    Выводы по разделу 2.7.

    Анализ динамики производства и реализации продукции показал, что наибольший рост производства был в 2001 году 214% по сравнению с 2000 годом и 282% по сравнению с базовым 1998 годом, при этом среднегодовой темп роста выпуска равен 138,88%. В целом по предприятию план выпуска продукции перевыполнен на 1,64%, по отдельным изделиям ситуация с выполнением плана по выпуску продукции стабильная. Объем реализованной продукции составил 30186 тыс.руб., сократились остатки готовой продукции на складе и остатки отгруженных товаров. Общий резерв роста выпуска продукции за счет увеличения ресурсов и улучшения их использования составит по всем видам ресурсов 425033,96 руб.
    2.8. Интегральная оценка работы предприятия

    2.8.1 Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

    Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия приведем в таблице 55.

    Таблица 55. – Обобщающие показатели

    Наименование показателей

    По плану

    Факт

    Отклонение,%

    Показатели объема производства и реализации продукции

    1. Объем реализованной продукции, т.р.

    29470

    30186

    2,43

    2. Объем товарной продукции, т.р.

     

     

     

    3. Объем производства, т.р.

    29470

    30186

    2,43

    4. Остатки товаров отгруженных

     

     

     

    на начало года

    100

    142

    42,00

    на конец года

    100

    0

    -100,00

    5. Остатки готовой продукции, т.р.

     

     

     

    на начало года

    500

    547

    9,40

    на конец года

    340

    0

    -100,00

    Показатели производственной деятельности и экономического потенциала

    1. Среднегодовая численность персонала, чел.

    400

    410

    2,50

    2. Фонд заработной платы персонала, т.р.

    962149478

    1419383952

    47,52

    3. Среднегодовая заработная плата на 1 работающего, т.р.

    45556,32

    46435,68

    1,93

    4. Среднегодовая стоимость ОПФ, т.р.

    30000

    29673,75

    -1,09

    доля ОПФ в общей сумме активов, %

    42,24

    41,78

    -1,09

    5. Коэффициент износа ОС,%

    0,54

    0,61

    12,96

    6. Общая сумма производственных фондов предприятия, т.р.

    25741

    30607,5

    18,91

    7. Себестоимость фактически выпущенной товарной продукции, т.р.

    27500

    27619,5

    0,43

    8. Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп.

    94,28

    95,01

    0,77

    9. Материалоемкость

    0,16

    0,15

    -6,25

    10.Материалоотдача

    6,41

    6,58

    2,65

    11. Величина собственных средств, т.р.

    35000

    36300

    3,71

    доля СС в общей сумме источников формирования МПЗ, %

    49,28

    51,11

    3,71

    12. Величина заемных средств, т.р.

    34000

    34723,5

    2,13

    доля ЗС в общей сумме источников формирования МПЗ, %

    47,87

    48,89

    2,13

    Показатели результативности производственной и финансовой деятельности

    1. Прибыль от реализации продукции, т.р.

    2500

    2566,5

    2,66

    2. Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек), %

     

     

     

    по балансовой прибыли

    0,1

    0,1024

    2,40

    по чистой прибыли

    0,05

    0,0635

    27,00

    3. Рентабельность капитала, %

     

     

     

    по балансовой прибыли

    0,05

    0,0779

    55,80

    по чистой прибыли

    0,05

    0,0483

    -3,40

    20, Рентабельность персонала,%

    0,03

    0,0317

    5,67

    21. Рентабельность продукции, %

     

     

     

    по балансовой прибыли

    0,1

    0,0937

    -6,30

    по чистой прибыли

    0,05

    0,0581

    16,20

    22. Оборачиваемость капитала, раз

    0,7

    0,7868

    12,40

    23. Продолжительность операционного и финансового циклов, дней

    190

    190,4

    0,21

    24.Среднегодовая выработка работника , т.р.

    70545

    73624,39

    4,37
    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта