|
Учет уставного капитала
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам № счета п/п
| Сальдо начальное
| Обороты
| Сальдо конечное
| Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| 01
| 269250
|
| 13728,82
| 15000
| 267978,82
|
| 02
|
| 45000
| 13500
| 20790
|
| 52290
| 08
|
|
| 13728,82
| 13728,82
|
|
| 10
| 60000
|
| 67273,23
| 28905
| 98368
|
| 19
| 12000
|
| 14427,95
| 2621,18
| 23806,77
|
| 20/1
|
|
| 72944,22
| 72944,22
|
|
| 20/2
|
|
| 38579,59
| 38579,58
|
|
| 23
|
|
| 10680
| 10680
|
|
| 25
|
|
| 13953
| 13953
|
|
| 26
|
|
| 7015,8
| 7015,8
|
|
| 43
| 37500
|
| 111523,8
| 111523,8
| 37500
|
| 50
| 11250
|
| 107250
| 100025
| 18475
|
| 51
| 300000
|
| 265500
| 373781,37
| 191718,63
|
| 60
|
| 102000
| 113450
| 94500
|
| 83050
| 62
| 37500
|
| 235500
| 235500
| 37500
|
| 66
|
| 112500
| 75000
| 30000
|
| 67500
| 68
|
| 45000
| 66932,9
| 64611,73
|
| 42678,59
| 69
|
| 35250
| 13920
| 14708,8
|
| 36038,8
| 70
|
| 105000
| 120032
| 46400
|
| 31368
| 71
| 750
|
| 900
| 750
| 900
|
| 73
| 750
|
| 0
| 375
| 375
|
| 76
|
|
| 0
| 14500
|
| 14500
| 80
|
| 231750
| 0
| 0
|
| 231750
| 82
|
| 52500
| 0
| 0
|
| 52500
| 84
|
|
| 0
| 64946,83
|
| 64946,83
| 90
|
|
| 235500
| 235500
|
|
| 91
|
|
| 6575,15
| 6575,15
|
|
| 99
|
|
| 88052,42
| 88052,42
|
|
| Итого
| 729000
| 729000
| 1705967,7
| 1705967,7
| 676622,22
| 676622,22
|
Баланс ООО "Эстет" на 31.12.2013г. Актив
| Сумма, руб.
| Пассив
| Сумма, руб.
| 01. Основные средства
| 267978,82
| 02. Износ ОС
| 52290
| 10. Производственные запасы
| 98368
| 60. Расчеты с поставщиками
| 83050
| 19. НДС по приобретенным материалам
| 23806,77
| 66. Расчеты по краткосрочным кредитам
| 67500
| 43. Готовая продукция
| 37500
| 68. Расчеты по налогам и сборам
| 42678,59
| 50. Касса
| 18475
| 69. Расчеты по социальному страхованию
| 36038,8
| 51. Расчетный счет
| 191718,63
| 70. Расчеты с персоналом по оплате труда
| 31368
| 62. Расчеты с покупателями
| 37500
| 76. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
| 14500
| 71. Расчеты с подотчетными лицами
| 900
| 80. Уставный капитал
| 231750
| 73. Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 375
| 82. Резервный капитал
| 52500
|
|
| 84. Нераспределенная прибыль
| 64946,83
| ИТОГО:
| 676622,22
| ИТОГО:
| 676622,22
|
|
|
|