Главная страница
Навигация по странице:

  • ПАССИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода

  • IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  • V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  • Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода

  • Закрытое акционерное общество "Символ"

  • курсовая работа. Управление конфликтами в малом бизнесе. Введение Управление конфликтами


    Скачать 355 Kb.
    НазваниеВведение Управление конфликтами
    Анкоркурсовая работа
    Дата15.06.2021
    Размер355 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаУправление конфликтами в малом бизнесе.doc
    ТипРеферат
    #217583
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6

     

    АКТИВ

    Код стр.

    На начало отчетного периода

    На конец отчетного периода

    1

    2

    3

    4

    I. Необоротные активы

     

     

     

    Нематериальные активы (04, 05)

    110

    20

    18

    Основные средства (01, 02, 03)

    120

    85  567

    89 070

    Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

    130

    51 365

    49 868

    Доходные вложения в материальные ценности (03)

    135

    -

    -

    Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

    140

    1 087

    1 087

    Отложенные налоговые активы

    145

    384

    1 257

    Прочие необоротные активы

    150

    -

    -

    ИТОГО по разделу I

    190

    138 423

    141 300

    II. Оборотные активы

     

     

     

    Запасы

    210

    27 180

    42 996

    сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

    211

    19 923

    20 151

    животные на выращивании и откорме (11)

    212

    -

    -

    затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

    213

    637

    637

    готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

    214

    1 782

    20 572

    товары отгруженные (45)

    215

    -

    -

    расходы будущих периодов (31)

    216

    4 838

    1 636

    прочие запасы и затраты

    217

    -

    -

    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

    220

    10 622

    10 200

    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

    230

    -

    -

    покупатели и заказчики (62, 76, 82)

    231

    -

    -

    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

    240

    23 557

    28 703

    покупатели и заказчики (62, 76, 82)

    241

    18 410

    24 228

    авансы выданные (61)

    245

    3 112

    3 446

    Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

    250

    73

    73

    Денежные средства

    260

    1 086

    17

    касса (50)

    261

    14

    16

    расчетные счета (51)

    262

    1 071

    -

    валютные счета (52)

    263

    -

    -

    прочие денежные средства (55, 56, 57)

    264

    -

    1

    Прочие оборотные активы

    270

    -

    -

    ИТОГО по разделу II

    290

    62 518

    81 989

    БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

    300

    200 941

    223 289




    ПАССИВ

    Код стр.

    На начало отчетного периода

    На конец отчетного периода

    1

    2

    3

    4

    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

     

     

    Уставный капитал (85)

    410

    23 867

    23 867

    Собственные акции, выкупленные у акционеров

    415

    -

    -

    Добавочный капитал (87)

    420

    79 801

    79 801

    Резервный капитал (86)

    430

    -

    -

    резервы, образованные в соответствии с законодательством

    431

    -

    -

    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

    432

    -

    -

    Нераспределенная прибыль(непокрытый  убыток) прошлых лет

    465

    (10 982)

    (11 839)

    Прибыль (убыток) по входящим на начало года налоговым активам и обязательствам

    466

    (2 016)

    (1 106)

    Нераспределенная прибыль(непокрытый  убыток) отчетного года

    470

    -

    (189)

    ИТОГО по разделу III

    490

    90 670

    90 534

    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

     

     

    Займы и кредиты (92, 95)

    510

    -

    -

    Отложенные налоговые обязательства

    515

    2 720-

    4  122

    Прочие долгосрочные обязательства

    520

    -

    -

    ИТОГО по разделу IV

    590

    2 720

    4  122

    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

     

     

    Займы и кредиты (90, 94)

    610

    69 242

    77  516

    Кредиторская задолженность

    620

    24 830

    28 503

    Поставщики и подрядчики (60, 76)

    621

    16 714

    16 610

    задолженность перед персоналом организации (70)

    624

    1 832

    2 590

    задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

    625

    2 734

    3 215

    задолженность перед бюджетом (68)

    626

    2 955

    1 930

    авансы полученные (64)

    627

    328

    327

    прочие кредиторы

    628

    267

    3 831

    Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

    630

    -

    -

    Доходы будущих периодов (83)

    640

    -

    -

    Резервы предстоящих расходов (89)

    650

    13 479

    22 614

    Прочие краткосрочные обязательства

    660

    -

    -

    ИТОГО по разделу V

    690

    107 551

    128 633

    БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

    700

    200 941

    223 289

    СПРАВКА
    О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


    Наименование показателя

    Код стр.

    На начало отчетного периода

    На конец отчетного периода

    1

    2

    3

    4

    Арендованные основные средства (001)

    910

    60 297

    113 556

    в том числе по лизингу

    911

    60 297

    65 678

    Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

    920

    14 730

    14 427

    Товары, принятые на комиссию (004)

    930

    -

    -

    Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

    940

    1 593

    1 906

    Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

    950

    -

    -

    Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

    960

    35 400

    34 409

    Износ жилищного фонда (014)

    970

    282

    313

    Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

    980

    -

    -


    ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

     

    Коды

    Форма № 2 по ОКУД

    0710002

    За 9 месяцев 2004 года

    Дата (год, месяц, число)

    04

    10

    27

    Организация: Закрытое акционерное общество "Символ"

    по ОКПО

    00288567

    Идентификационный номер налогоплательщика

    ИНН

    3314000511

    Вид деятельности: промышленность, стеклотарное производство

    по ОКДП

    2615

    Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

    По ОКОПФ/ОКФС

    67/16

    Единица измерения: тыс. руб.

    по ОКЕИ

    384/385
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта