Главная страница
Навигация по странице:

  • Приложение Д

  • 1. Теоретические аспекты функций управления 1 Сущность, виды и принципы планирования


    Скачать 2.92 Mb.
    Название1. Теоретические аспекты функций управления 1 Сущность, виды и принципы планирования
    Дата22.02.2023
    Размер2.92 Mb.
    Формат файлаrtf
    Имя файлаbibliofond.ru_666294.rtf
    ТипРеферат
    #950809
    страница12 из 14
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
    Приложение Г
    Отчет о прибылях и убытках ООО "ЦТО Техно-сервис" за Январь-декабрь 2008 г.

    Показатель

    Код

    За отчет - ный период

    За анало - гичный период предыду - щего года

    1

    2

    3

    4

    Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

    010

    58719

    49867

    Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

    020

    (51722)

    (43835)

    Валовая прибыль

    029

    6997

    6032

    Коммерческие расходы

    030

    -

    -

    Управленческие расходы

    040

    -

    -

    Прибыль (убыток) от продаж

    050

    6997

    6032

    Прочие доходы и расходы Проценты к получению

    060

    -

    -

    Проценты к уплате

    070

    -

    -

    Доходы от участия в других организациях

    080

    -

    -

    Прочие доходы

    090

    1637

    1423

    Прочие расходы

    100

    (2125)

    (1987)

    Прибыль (убыток) до налогообложения

    140

    6509

    5468

    Отложенные налоговые активы

    141

    -

    -

    Отложенные налоговые обязательства

    142

    -

    -

    Текущий налог на прибыль

    150

    (1188)

    (1028)

    Налог на прибыль прошлые годы

    151

    -

    -

    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

    190

    5321

    4440

    СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

    200

    374

    435

    Базовая прибыль (убыток) на акцию

    201

    -

    -

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию

    202

    -

    -




    РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

    Показатель




    За отчетный период

    За аналогичный период предыдущего года




    код

    прибыль

    убыток

    прибыль

    убыток

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании

    210

    -

    32

    -

    -

    Прибыль (убыток) прошлых лет

    220

    -

    -

    1

    27

    Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

    230

    -

    -

    -

    -

    Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

    240

    -

    -

    -

    -

    Отчисления в оценочные резервы

    250

    Х

    -

    Х

    -

    Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

    260

    32

    50

    -

    3


    Руководитель __________ (________________)

    (подпись) (расшифровка)

    Главный бухгалтер ___________ (__________________)

    (подпись) (расшифровка)

    "__" _____________ 2008 г.
    Приложение Д
    Бухгалтерский баланс ООО "ЦТО Техно-сервис"на 31 декабря 2009 г.

    АКТИВ

    Код пока - зателя

    На начало отчетного года

    На конец отчетного периода

    1

    2

    3

    4

    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

    110

    135

    135

    Основные средства

    120

    20292

    21131

    Незавершенное строительство

    130

    7485

    7254

    Доходные вложения в материальные ценности

    135

    -

    -

    Долгосрочные финансовые вложения

    140

    -

    -

    Отложенные налоговые активы

    145

    13

    10

    Прочие внеоборотные активы

    150

    -

    -

    ИТОГО по разделу I

    190

    27925

    28530

    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

    210

    4454

    6751

    в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

    211

    3801

    6037

    животные на выращивании и откорме




    -

    -

    затраты в незавершенном производстве




    -

    -

    готовая продукция и товары для перепродажи




    -

    -

    товары отгруженные




    -

    -

    расходы будущих периодов

    216

    334

    714

    прочие запасы и затраты

    217

    -

    -

    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

    220

    1046

    1288

    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

    230

    -

    -

    в том числе покупатели и заказчики




    -

    -

    Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

    240

    1348

    2052

    в том числе покупатели и заказчики

    241

    710

    444

    Краткосрочные финансовые вложения

    250

    -

    -

    Денежные средства

    260

    21056

    24498

    Прочие оборотные активы

    270

    -

    -

    ИТОГО по разделу II

    290

    26858

    34589

    БАЛАНС

    300

    54783

    63119

    ПАССИВ

    Код пока - зателя

    На начало отчетного периода

    На конец отчетного периода

    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

    410

    1258

    1258

    Собственные акции, выкупленные у акционеров




    -

    -

    Добавочный капитал

    420

    -

    -

    Резервный капитал

    430

    -

    -

    в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством




    -

    -

    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами







    -

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

    470

    23381

    27350

    ИТОГО по разделу III

    490

    24639

    28608

    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

    510

    -

    -

    Отложенные налоговые обязательства

    515

    12

    22

    Прочие долгосрочные обязательства

    520







    ИТОГО по разделу IV

    590

    12

    22

    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

    610

    -

    -

    Кредиторская задолженность

    620

    28369

    31253

    в том числе: поставщики и подрядчики

    621

    3058

    4806

    задолженность перед персоналом организации

    622

    993

    1039

    задолженность перед государственными внебюджетными фондами

    623

    193

    164

    задолженность по налогам и сборам

    624

    2434

    3329

    прочие кредиторы

    625

    21691

    21915

    Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

    630

    1763

    3236

    Доходы будущих периодов

    640

    -

    -

    Резервы предстоящих расходов

    650

    -

    -

    Прочие краткосрочные обязательства

    660

    -

    -

    ИТОГО по разделу V

    690

    30132

    34489

    БАЛАНС

    700

    54783

    63119




    СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

    910

    -

    -

    в том числе по лизингу

    911

    -

    -

    Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

    920

    -

    1

    Товары, принятые на комиссию

    930

    -

    -

    Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

    940

    53

    53

    Обеспечения обязательств и платежей полученные

    950

    -

    -

    Обеспечения обязательств и платежей выданные

    960

    -

    100

    Износ жилищного фонда

    970

    -

    -

    Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

    980

    -

    -

    Нематериальные активы, полученные в пользование

    990

    -

    -

    Износ основных средств

    991

    -

    -


    Руководитель __________ (________________)

    (подпись) (расшифровка)

    Главный бухгалтер ___________ (__________________)

    (подпись) (расшифровка)

    "__" _____________ 2009 г.
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


    написать администратору сайта