Главная страница
Навигация по странице:

  • Поступлении от доходов, всего (млн руб) 90, 58 104, 32

  • 100,00 100,00 100,00

  • Поступлении от доходов, всего (млн руб) 13,74 13,17

  • Поступлении от доходов, всего (млн руб) 90, 58 90, 51

  • Поступлении от доходов, всего (млн руб) 104 , 32 108,36

  • 2018 год Поступлении от доходов, всего (млн руб) 115,77

  • Курсовая. КУРСОВАЯ. Финансы муниципального бюджетного учреждения образования на примере муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения образования средней общеобразовательной школы 27 города сургут


    Скачать 2.89 Mb.
    НазваниеФинансы муниципального бюджетного учреждения образования на примере муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения образования средней общеобразовательной школы 27 города сургут
    АнкорКурсовая
    Дата15.09.2022
    Размер2.89 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКУРСОВАЯ.docx
    ТипКурсовой проект
    #679084
    страница3 из 6
    1   2   3   4   5   6


    Продолжение таблицы 1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Поступлении от доходов, всего (млн руб)

    90, 58

    104, 32

    115,77

    140,53

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    из них:

    субсидия на финансовое обеспечение
    выполнения государственного (муниципального) задания

    88,15

    99,96

    110,01

    132,14

    97,32

    95,82

    95,02

    94,03

    субсидии, предоставляемые на иные цели

    0,95

    1,34

    2,29

    2,46

    1,05

    1,29

    1,98

    1,75

    поступления от оказания услуг (выполнения
    работ) на платной основе и от иной приносящей
    доход деятельности

    1, 47

    3,02

    3,48

    5,94

    1,62

    2,89

    3,00

    4,22

    Составлено автором на основе источников: [13], [14], [15], [16].

    На основе представленный выше данных можно сделать вывод, что в структуре поступлений наибольший удельный вес за 2016-2019 гг. составляет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: в 2016 97,326%, в 2017 ― 95,822%, в 2018 ― 95,020%, в 2019 ― 94,026%. Наименьший удельный вес приходится на субсидии, предоставляемые на иные цели: в 2016 ― 1,0488%, в 2017 ― 1,285%, в 2018 ― 1,978%, в 2019 ― 1,751%.

    Для анализа динамики плановых показателей была построена таблица, рассчитаны абсолютный и относительный изменения плановых показателей и сделаны выводы.

    Результаты анализа представлены в Таблице 2.

    Таблица 2 ― Динамика плановых показателей поступлений МБОУ СОШ № 27 за 2016-2019 гг



    Наименование показателя

    2016-2017

    2017-2018

    2018-2019

    Абсолют. изменение (млн. руб)

    Относит. изменение (%)

    Абсолют. изменение (млн. руб)

    Относит. изменение (%)

    Абсолют. изменение (млн. руб)

    Относит. изменение (%)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Поступлении от доходов, всего (млн руб)

    13,74

    13,17

    11,45

    9,89

    24,76

    17,62

    Из них:

    субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.
    (муниц.) задания

    11,81

    11,81

    10,05

    9,14

    22,13

    16,75

    субсидии, предоставляемые на иные цели

    0,39

    29,10

    0,95

    41,48

    0,17

    6,91

    поступления от оказания услуг (выполнения
    работ) на платной основе и от иной приносящей
    доход деятельности

    1,55

    51,32

    0,46

    13,22

    2,46

    41,41

    Составлено автором на основе источников: [13], [14], [15], [16].

    Из данных таблицы видно, что плановые показатели поступлений в 2017 году увеличились на 13,17% по сравнению с 2016. Наибольшая положительная динамика наблюдается у поступления от оказания услуг (выполнения

    работ) на платной основе и от иной приносящей

    доход деятельности: их объем увеличился на 51,32%. Это может быть связано с тем, увеличением платных услуг для уменьшения разницы между поступлениями и выплатами.

    В 2018 году поступления увеличились на 13,22% по сравнению с 2017. В структуре поступлений в большей степени изменились субсидии, предоставляемые на иные цели (увеличились на 41,48%) и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (увеличились на 13,22%).

    В 2019 году поступления значительно увеличились по сравнению с 2018 на 17,62%. Ярко выраженные изменения наблюдаются у поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

    доход деятельности: они резко увеличились на 41,41%.

    Для анализа процента исполнения ПФХД была построена таблица, рассчитаны отклонение фактических показателей от плановых и процент выполнения плана и сделаны выводы.

    Результаты анализа представлены в Таблице 3.

    Таблица 3 ― Исполнение ПФХД за 2016-2018 гг

    Наименование показателя

    Плановый показатель

    (млн руб)

    Фактический показатель

    (млн руб)

    Отклонение фактического от планового

    (млн руб)

    Процент выполнения плана

    (%)

    1

    2

    3

    4

    5

    2016

    Поступлении от доходов, всего (млн руб)

    90, 58

    90, 51

    -0,07

    99,93

    из них:

    субсидия на
    финансовое
    обеспечение
    выполнения
    государственного
    (муниципального)
    задания

    88, 15

    86, 78

    -1,37

    101,58

    субсидии, предоставляемые на иные цели

    0,95

    2,22

    1,27

    233,26

    поступления от оказания услуг (выполнения
    работ) на платной основе и от иной приносящей
    доход деятельности

    1,47

    1,52

    0,05

    103,26

    2017

    Поступлении от доходов, всего (млн руб)

    104,32

    108,36

    4,04

    103,87

    из них:

    субсидия на
    финансовое
    обеспечение
    выполнения
    государственного
    (муниципального)
    задания

    99,96

    103,35

    3,39

    103,39

    Продолжение таблицы 3

    1

    2

    3

    4

    5

    Субсидии, предоставляемые на иные цели

    1,34

    1,90

    0,56

    141,98

    поступления от оказания услуг (выполнения
    работ) на платной основе и от иной приносящей
    доход деятельности

    3,02

    3,11

    0,09

    103,05

    2018 год

    Поступлении от доходов, всего (млн руб)

    115,77

    119,87

    4,10

    103,54

    из них:













    субсидия на
    финансовое
    обеспечение
    выполнения
    государственного
    (муниципального)
    задания

    110,01

    113,99

    3,98

    96,51

    субсидии, предоставляемые на иные цели

    2,29

    2,20

    -0,09

    95,98

    поступления от оказания услуг (выполнения
    работ) на платной основе и от иной приносящей
    доход деятельности

    3,48

    3,68

    0,20

    94,57

    Составлено автором на основе источников: [13], [14], [15], [17], [18], [19].

    Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в 2016 году план поступлений был выполнен на 99,93%. Особое внимание стоит уделить субсидиям, предоставляемым на иные цели. Процент плана по поступлениям от этих субсидий составил 223,26%. Это объясняется возросшими тратами учреждения на цели, не связанные выполнением государственного (муниципального) задания.

    В 2017 и 2018 гг. план поступлений в среднем выполнен на 103,87%. В 2017 году только план исполнения по статье субсидий, предоставляемых на иные цели, был выше 100% (141,98%), а в 2018 ― план исполнения по статье поступлений от платных услуг (94,57%). Показатели плана исполнения за 2017 год выше показателей за 2018год.

    Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

    1. В системе поступлений наблюдается повышение динамики: в 2017 году они сократились на 13,17% по сравнению с 2016, в 2018 увеличились на 9,89% по сравнению с 2017, а в 2019 на 17,62%. Подробнее это можно увидеть на рисунке 1:



    Рисунок 1 Анализ динамики плановых показателей поступлений за 2016-2019 гг.

    Источник: Таблица 1 и Таблица 2.

    2.При сравнении плановых и фактических показателей поступлений можно наблюдать, что в 2016 году план выполнен на 99,93%, в 2017 план был перевыполнен на 4,04%, а в 2018 году план был выполнен на 103,54%.

    Подробнее это можно увидеть на рисунке.2:



    Рисунок 2 ― Анализ исполнения плановых показателей поступлений за 2016-2018 гг

    Источник: Таблица 3.

    3. В соответствии с вертикальным анализом было выявлено: учреждение МБОУ СОШ № 27 финансируется за счет субсидий из бюджета. Доля этих поступлений с каждым годом растет так в 2017 году она выросла на 11,81% в отличие от 2016 года, в 2018 составила 9,14%, в 2019 был резкий скачек на 16,75%. Так же поступления от платных услуг повышаются. Так на 2017 год показатели составили 51,32% в отличии от 2016 года.

    Подробнее это можно увидеть на рисунке 4 и рисунке 5:



    Рисунок 4 Динамика плановых показателей субсидий МБОУ СОШ № 27 за 2016-2019 гг.

    Источник: Таблица 1.



    Рисунок 5 Динамика плановых показателей поступлений от платных услуг МБОУ СОШ № 27 за 2016-2019 гг.

    Источник: Таблица 1.

    4.В структуре плановых показателей поступлений наибольший удельный вес составляет статья субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ― в среднем 95,55%.
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта