Главная страница
Навигация по странице:

  • Подразделение Сотрудник Вид расчета

  • Сотрудник Подразделение Должность

  • ешсл. Экзамен Специалист по платформе. Полезные ссылки


    Скачать 418.3 Kb.
    НазваниеЭкзамен Специалист по платформе. Полезные ссылки
    Дата07.11.2022
    Размер418.3 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаActual tickets. Specialist Platform 8.3 (18.08.2020).docx
    ТипДокументы
    #773993
    страница30 из 34
    1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

    Периодические расчеты


    Начисление зарплаты сотрудникам предприятия осуществляется ежемесячно. Каждый сотрудник может работать одновременно в нескольких подразделениях компании, то есть совместительство допускается.

    Все сотрудники работают по пятидневному графику работы, однако в решении необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким различным графикам.

    Количество фактически отработанных часов вводится в систему с помощью документа «Табель». Документ должен заполняться еженедельно на весь список сотрудников компании. Для каждого сотрудника каждый отработанный день недели отмечается флажком в табличной части документа.

    Затем в задании будет представлен внешний вид формы табеля.

    На форме в шапке документа поля: «Номер», «Дата».

    Ниже следующие поля: «Период с:» 01.01.2013 «Период по:» 07.01.2013

    Ниже табличная часть. В ней колонки «Сотрудник» и «Д1», «Д2», «Д3», «Д4», «Д5», «Д6», «Д7».

    В колонке «Сотрудник» отображается список сотрудников, а на пересечении сотрудника и дня недели поля флага, на некоторых днях флаг установлен, на других нет.
    Сотрудники предприятия получают оплату по окладу пропорционально отработанному времени в днях. Дневная ставка рассчитывается как начальное значение оклада, деленное на количество рабочих дней в том же периоде, что и фактически отработанные дни. Первоначальное значение оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но берется на начало расчетного периода. В информационной базе необходимо хранить историю его изменения.

    Дополнительно, каждому сотруднику компании может быть начислена премия в виде процента от суммы окладов всех сотрудников его подразделения за текущий месяц. Процент премии в течение периода не меняется и задается в документе “Начисление зарплаты”.

    Механизм перерасчетов в рамках данной задачи использовать не надо.

    Ввод всех начислений происходит документом «Начисление зарплаты». Документ в расчетном периоде может быть один (сразу для всех видов расчета), а может быть несколько (по одному для каждого отдельного вида расчета). Считать, что все данные вводятся только в пределах одного месяца, например, можно указать начисление оклада с 10.01 по 31.01, а запись оклад: с 10.01 по 03.02 вводить нельзя. В одном документе могут быть данные только за текущий расчетный период.

    Для анализа сделанных сотрудникам предприятия начислений в конфигурации необходимо предусмотреть отчет следующего вида:

    Подразделение

    Сотрудник

    Вид расчета

    Период1

    Период2





















    Итого:


















    Бизнес-процесс




    Сотрудник

    Подразделение

    Должность

    Хабибулин

    Отдел продаж

    Начальник отдела

    Крамер

    Отдел продаж

    Зам. начальника отдела

    Коган

    Отдел продаж

    Зам. начальника отдела

    Галкин

    Отдел продаж

    Менеджер

    Палкин

    Отдел продаж

    Менеджер

    Малкин

    Отдел продаж

    Менеджер

    Залкинд

    Отдел продаж

    Кладовщик

    Лоханкина

    Отдел продаж

    Кладовщик-

    Васина

    Бухгалтерия

    Кассир

    Мишина

    Бухгалтерия

    Кассир

    Мишина

    Бухгалтерия

    Бухгалтер

    Онопко

    Отдел закупок

    Начальник отдела

    Петренко

    Отдел закупок

    Зам. начальника отдела

    Рахимов

    Отдел закупок

    Менеджер

    Мансуров

    Отдел закупок

    Менеджер


    Комментарии при сдаче
    http://chistov.spb.ru/forum/16-993-30375-16-1376602708

    ОУ: Реализовал через два регистра накопления - Взаиморасчеты и Авансы.

    БУ: все стандартно + 3 субконто (ТипКомплекта, Склад, Номенклатура) в счета товары, сделал лишнюю работу в виде подключения документа приходная накладная(в задаче не было это написано), но для быстроты разработки сделал док с движениями, не хотелось документом операция вводить остатки материалов.

    Когда с преподавателем разбирал задачи, придирки оказались в БУ - в виртуальной таблице не добавил список материалов с табличной части.

    СПР: Сделал табель, который делает движения в регистр накопления в разрезе сотрудника и периода со значением дня (это 1). Далее получить оклад сотрудника не составляет труда связать таблицу основных начислений с регистром накопления оборотами (указать там за период) со сведениями сотрудников.

    По началу сложностью показалось получить премию руководителя, а оказалось все просто, когда получаем данные с виртуальной таблицы дополнительных начислений связанную с основными начислениям измерения указываем подразделение и база результат отлично получается. Ошибка, на которую указал преподаватель: в расчетах не убрал галки в дополнительных начислениях базовый на реквизитах подразделение и сотрудники.
    http://chistov.spb.ru/forum/16-993-30869-16-1378553033

    ОУ. Сделал на одном регистре, Измерения - Контрагент, Валюта, Документ расчетов, ресурс - сумма. Так как спросить не у кого, решил, что авансы всегда рублях - если есть авансы, пишу их в регистр с пустым "Документом расчетов". Далее при проведении Расходной сначала проверяю авансы, потом пишу в долг.

    БУ. Ничего сложного, счет Товары с двумя субконто "Номенклатура" и "Тип комплекта", счет "Материалы" с субконто "Склад" и "Номенклатура". Сборка списывает с материалов, если их хватило, приходует 1 товар, при этом в момент списания определяется, стандартная сборка, или нет.

    СПР. То, чего я боялся - попался этот долбаный табель. Сделал, как видел в других решениях - оборотный регистр "Отработано дней", куда табель пишет дни, а потом при проведении "Начисления ЗП" беру оттуда факт. В связи с тем, что мне нужно было знать планируемое количество дней, указал, что Основные начисления используют период действия, добавил графики.

    БП. Тут всё стандартно. Заполнил регистр адресации только теми записями, которые реально нужны - всего получилось 8 записей.

    В итоге - написали, что нет документа “Поступление товаров” и поставили 3. Выкладываю базу с дописанным документом - судя по тому, что больше замечаний не было, можно считать что это решение на 5: https://docs.google.com/file/d/0BwbaIyfrRVI1emNLaTE2cFZOZHM/edit


    1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


    написать администратору сайта