Главная страница

Программа развития ГБОУ СПО РМЭ ЙОТСТ. Разработчики и ответственные исполнители Программы развития


Скачать 1.04 Mb.
НазваниеРазработчики и ответственные исполнители Программы развития
Дата22.12.2021
Размер1.04 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПрограмма развития ГБОУ СПО РМЭ ЙОТСТ.doc
ТипПаспорт программы
#314364
страница5 из 8
1   2   3   4   5   6   7   8

Ресурсное обеспечение раздела
Общая потребность для реализации раздела программы – 11,8 млн. рублей (Приложение 7.3.1-7.3.2), в том числе:


из средств бюджета

- 7,2 млн. рублей;

из средства внебюджета

- 4,6 млн. рублей;



4.6.4. Развитие материально-технической базы и структурных

подразделений




п/п

Наименование разделов и мероприятий

Ответственные

Срок

4.1 Общие организационные мероприятия и развитие учебно-производственной базы

1.

Провести санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия по подготовке техникума к началу учебного года.

Зам. директора по АХР

По плану мероприятий

2.

Реализация проекта «Создание Учебно-производственного комплекса по многоуровневой подготовке квалифицированных кадров для предприятий швейной отрасли Республики Марий Эл» в части «Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение образовательного процесса».

Рабочая группа проекта

По плану мероприятий

3.

Проведение мероприятий по организации

Ресурсного центра для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий текстильной и швейной промышленности Республики Марий Эл на базе ГОУ СПО РМЭ «ЙОТСТ».

Рабочая группа

По плану мероприятий

4.

Провести мероприятия по реализации производственного контроля учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, подразделений учебно-производственного комплекса согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Зам. директора по АХР, заведующие кабинетами, мастерскими, УПК

По плану мероприятий

5.

Провести мероприятия по оснащению средствами и оборудованием столовой техникума согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Зам. директора по АХР, заведующая производством

По плану мероприятий

6.

Создание мобильного электронного комплекса для участия техникума в презентациях, конференциях, семинарах, выставках и конкурсах.

Зам. директора по НМР, программист

2010 г.

7.

Провести оснащение кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских необходимыми учебно-наглядными средствами и оборудованием.

Зам. директора по АХР, НМР, заведующие кабинетами, мастерскими

По плану мероприятий

8.

Произвести апгрейд компьютеров учебных кабинетов, лабораторий, отделений.

Программист

2010, 2012 гг.

9.

Обеспечить оргтехникой и электронными средствами учебные дисциплины для создания условий обучения с использованием электронных ресурсов и информационных технологий (в т.ч. для организации дистанционного обучения).

Зам. директора по НМР, программист, педагоги

По утвержденному графику


10.

Провести капитальный ремонт в учебных кабинетах, лабораториях и общественных помещениях:




По утвержденному графику

№ 11 Лаборатория программирования и информационных технологий

Зам. директора по АХР, зав. кабинетом

2010 г.

Кабинет профориентации

Зам. директора по АХР, маркетолог

2010 г.

Актовый зал - конференц-зал

Зам. директора по АХР, ВР

2011 г.

11.

Оборудовать и провести оснащение лабораторий:

- Лаборатория дисциплин специализации по специальности «Социальная работа»;

- Лаборатория информационного обеспечения управленческой деятельности;

- Творческая лаборатория декоративно-прикладного искусства;

- Лаборатория электротехники и электроники;

- Лаборатория испытания материалов.

Зам. директора по АХР, зав. лабораториями



2010 г.
2011 г.
2011 г.
2011 г.

2012 г.

12.

Оборудовать и провести оснащение кабинета Основ безопасности жизнедеятельности.

Зам. директора по АХР, зав. кабинетом

2010 г.

13.

Подготовить учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские к сертификации. Сертификация учебных помещений.

Зам. директора по АХР, зав. кабинетами, лабораториями, мастерскими

2010-2013 гг.

14.

Провести обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов.

педагоги

Постоянно

15.

Создание и пополнение медиатеки методического кабинета.

Зам. директора по НМР, программист

2010-2013 гг.


4.2 Развитие библиотеки и библиотечного обслуживания

1.

Формирование фонда библиотеки литературой:

  • Периодика – на 30,0 тыс. тыс. рублей в год

  • Учебная литература – 40,0 тыс. рублей в год

  • Специальная литература – на 10,0 тыс. рублей в год

  • Электронные образовательные и справочные ресурсы – 25, 0 тыс. рублей в год

Зав. библиотекой, зам. директора по УПР, ТО, НМР

Постоянно

2.

Продолжение работы по компьютеризации деятельности библиотеки:

- модернизация программы по учету фонда библиотеки,

- внесение в базу данных статей из периодической печати.

Зав. библиотекой, библиотекарь, программист



2010 г.
Постоянно

3.

Создание электронного каталога и фонда библиотеки и его обслуживание.

Зав. библиотекой, библиотекарь, программист

2010 – 2012 гг.

4.

Создание единой локальной сети с рабочими местами для пользователей в читальном зале библиотеки с выходом Intranet - , Internet - пространство.

Зав. библиотекой, программист

2011 г.

5.

Создание медиатеки.

Зав. библиотекой, программист

2011-2013 гг.

6.

Проведение тематических открытых просмотров фонда.

Зав. Библиотекой, библиотекарь

По плану библиотеки

7.

Разработка и накопление методического обеспечения мероприятий воспитательной работы.

Зам. директора по ВР, библиотекарь

Постоянно


4.3 Развитие музея и музейного обслуживания

1.

Подготовка помещения под музей техникума.

Оргкомитет

2010

2.

Разработка и реализация Программы педагогической деятельности музея.

Зам. директора по ВР, НМР, ТО, зав. библиотекой

2010-2013 гг.

3.

Организация поисково-исследовательской работы педагогического и студенческого коллективов с целью формирования материалов экспозиций музея.

Оргкомитет

по отдельному плану

4.

Формирование тематических экспозиций.

Зам. директора по ВР, зав. библиотекой

по отдельному плану

5.

Формирование электронного фонда музея.

Зам. директора по ВР, зав. библиотекой, программист

2010-2013 гг.

6.

Использование музейных материалов в образовательном процессе.

Зам. директора по ВР, ТО, зав. библиотекой

по мере необходимости

7.

Участие в республиканских смотрах-конкурсах музеев.

Зам. директора по ВР, НМР, зав. библиотекой

2010-2013 гг.

Ресурсное обеспечение раздела
Общая потребность для реализации раздела программы – 45,3 млн. рублей (Приложение 7.4.1-7.4.3), в том числе:


из средств бюджета

- 35,0 млн. рублей;

из средства внебюджета

- 7,6 млн. рублей;

из средств социальных партеров

- 2,7 млн. рублей;



4.6.5. Создание и развитие информационной среды (ИС)
Цели создания ИС:


  1. Формирование общих компетенций участников образовательного процесса (компетенции социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностные, правовые компетенции и др.).

  2. Формирование новых профессиональных и личностных качеств выпускника (в т.ч. коммуникативной компетенции будущего специалиста).

  3. Повышение эффективности и качества использования средств информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности, образовательном пространстве, их интеграция в единую информационно-образовательную среду техникума, системы профессионального образования, информационное поле сети Internet (в т.ч. через формирование образовательного портала дистанционного обучения).


Направления построения ИС техникума:


  1. Информатизация управленческой деятельности техникума;

  2. Информатизация организации учебного процесса;

  3. Привлечение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.


Достижение указанных целей в управленческой деятельности обеспечивается за счет:


  • создания информационного пространства в техникуме за счет разработки и внедрения проекта «Intranet - пространство техникума»;

  • внедрения автоматизированных систем управления учебным заведением;

  • дальнейшей компьютеризации подразделений техникума;

  • повышения квалификации управленческого персонала в области использования компьютерных и информационных технологий;

  • создания базы данных Абитуриент – Обучающийся - Студент – Выпускник;

  • повышения оперативности получения и расчета основных учебных и экономических показателей деятельности техникума;

  • учета и прогнозирования изменения основных показателей работы техникума с целью более целенаправленного воздействия на показатели качества;

  • улучшения показателей качества и актуальности баз данных: материальные ресурсы, основные средства, кадры, электронные ресурсы и т.п.;

  • постоянного информационного пополнения сайта учреждения.



Достижение указанных целей в образовательном пространстве обеспечивается за счет:


  • создания информационного пространства в техникуме за счет разработки и внедрения проекта «Intranet - пространство техникума»;

  • внедрения мобильных компьютерных классов;

  • повышения квалификации персонала в области использования компьютерных и информационных технологий;

  • создания информационной базы «Предмет/Дисциплина» по основным профильным дисциплинам;

  • обеспечения межпредметной информационной интеграции баз «Предмет/Дисциплина» по профессиям и специальностям;

  • создания и классификации баз данных «Электронные образовательные ресурсы», «Учебно-методические ресурсы», «Научно-методические ресурсы» с доступом в сети Internet;

  • улучшения показателей качества образовательного процесса за счет широкого и эффективного использования базы «Электронные образовательные ресурсы» по профессиям и специальностям техникума;

  • постоянного информационного пополнения сайта учреждения.




п/п

Наименование работ

Ответственный

исполнитель

Срок

1.

Рассмотрение концепции развития информационной среды ГОУ СПО РМЭ «ЙОТСТ» на заседании педагогического совета.

Оргкомитет,

рабочая группа

I квартал

2010 г.

2.

Разработка и уточнение структуры информационной среды техникума.

Оргкомитет,

рабочая группа

I квартал

2010 г.

3.

Разработка проекта «Intranet - пространство техникума».

Программист


2 квартал

2010 г.

4.

Подготовка и уточнение технического обеспечения информационной среды, стратегии его обновления.

Оргкомитет

2 квартал

2010 г.

5.

Создание типовой информационной структуры для педагога-предметника через обеспечение условий для функционирования единого информационного межпредметного образовательного пространства.

Оргкомитет,

рабочая группа

2 квартал

2010 г.

6.

Разработка концепции создания и развития базы данных электронных ресурсов (ЭР).

Оргкомитет,

рабочая группа

3 квартал 2010 г.

7.

Приобретение оборудования и программного обеспечения:







компьютерная техника – 12 компл.

Директор,

программист

2010 г. – 4 компл.

2011 г. - 4 компл.

2012 г. - 4 компл.

мобильный компьютерный класс – 1 компл.

Директор,

программист

2011 г.

мультимедиа-установка (проектор+экран) - 2 компл.

Директор,

программист

2011 – 2012 гг.

интерактивная доска – 2 компл.

Директор,

программист

2011 г.

цифровые образовательные средства (ежегодно по утвержденному перечню)

Руководители подразделений, программист

2010-2013 гг.

электронные программные продукты (ежегодно по утвержденному перечню)

Программист

2010-2013 гг.

мебель для компьютерной техники (ежегодно по утвержденному перечню)

Зам. директора по АХР

2010-2013 гг.

9.

Оснащение лабораторий, кабинетов средствами ИКТ.

Оргкомитет,

рабочая группа,

программист

2010 - 2013 гг.

10.

Повышение квалификации работников техникума по использованию компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности и образовательном процессе через различные обучающие программы.

Зам. директора по НМР

2010 - 2013 гг.

11.

Создание условий для интеграции информационных ресурсов в образовательный процесс.

Зам. директора по НМР, программист

Постоянно

12.

Создание и внедрение инновационных учебно-методических комплексов по профессиям и специальностям, включающих цифровые образовательные ресурсы.

Зам. директора по НМР, педагоги, программист,

2010 - 2013 гг.

13.

Внедрение проекта «Intranet - пространство техникума» с целью обеспечения единого информационного пространства и корпоративной информационной культуры всех участников образовательного процесса техникума.

Программист,

руководители структурных подразделений

2011 гг.

14.

Разработка и внедрение образовательного портала дистанционного обучения.

Программист, зам. директора по НМР,

руководители структурных подразделений

2011-2013 г.

15.

Информационное обеспечение сайта техникума, осуществление информационной поддержки.

Программист,

руководители структурных подразделений, педагоги

постоянно

Ресурсное обеспечение раздела

Общая потребность для реализации раздела программы – 23,9 млн. рублей (Приложение 7.5.1-7.5.2), в том числе:


из средств бюджета

- 18,7 млн. рублей;

из средства внебюджета

- 5,2 млн. рублей;








Приложение 1

Прогнозные показатели выпуска учащихся из общеобразовательных школ г. Йошкар-Ола и п. Медведево


п/п

Наименование школ

2010

2011

2012

2013

9 кл

11 кл

9 кл

11 кл

9 кл

11 кл

9 кл

11 кл

1

Школа № 1

76

46

52

-

54

50

50

50

2

Школа № 2

52

41

49

38

36

-

42

-

3

Школа № 3

43

21

47

-

69

-

-

-

4

Гимназия № 4

им. А.С. Пушкина


123


98


128


100


107


100


96


100

5

Школа № 5

«Обыкновенное чудо»


22


14


22


21


24


-


-


-

6

Школа № 6

45

19

52

-

40

-

32

-

7

Школа № 7

124

-

101

50

100

75

100

50

8

Лицей № 8 им.
М.В. Ломоносова


83


73


104


-


102


75


81


75

9

Школа № 9

63

26

60

26

-

-

-

-

10

Школа № 10

68

25

75

28

68

100

75

-

11

Лицей № 11 им.

Т.И. Александровой


98


45


87


-


98


-


100


-

12

Школа № 12

20

12

19

-

-

-

-

-

13

Школа № 13

24

14

35

-

30

-

25

-

14

Гимназия № 14

120

75

100

-

120

100

98

100

15

Школа № 15

88

-

75

30

63

-

60

-

16

Школа № 16

37

-

27

-

20

-

19

-

17

Школа № 17

67

24

59

-

48

-

62

-

18

Школа № 18

Центр образования

128

96

119

72

132

60

136

60

19

Школа № 19

Без запроса из управления данные предоставлять отказываются

20

Школа № 20

71

30

46

28

55

-

74

-

21

Школа № 21

105

67

85

56

63

-

72

-

22

Школа № 23

71

43

70

-

65

30

78

-

23

Школа № 24

53

36

66

-

45

-

30

-

24

Гимназия № 26 им.
А. Мальро


67


50


75


-


75


50


75


50

25

Школа № 27

102

49

88

-

76

-

74

-

26

Школа № 28

109

81

107

27

101

109

125

107

27

Школа № 29

91

49

124

-

118

75

67

75

28

Школа № 30

105

41

114

50

99

60

70

45

29

Школа № 1

п. Медведево

69

17

75

29

74

-

70

-

30

Школа № 2

п. Медведево

60

27

72

-

59

50

48

25

31

Школа № 3

п. Медведево

50

15

48

12

49

14

50

15




ИТОГО:

2234

1134

2181

567

1990

948

1809

752


Схема 1.



2011

2010

2012

2013

Анализ: По отношению к количеству выпускников 2010 года в 2011 г. число выпускников общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Ола и п. Медведево уменьшится на 18,4%, на 7 % увеличится в 2012 г. по отношению к данным 2011 года, но на 12,8% будет меньше по отношению к данным 2010 г., на 12,8% - меньше в 2013 г. по отношению к выпуску 2012 г., на 24% - меньше по отношению к данным 2010 г.

Таким образом, к 2013 году наблюдается постепенный спад количества выпускников школ, что обуславливается демографической ситуацией в Республике Марий Эл, что увеличит конкурентную борьбу среди учреждений профессионального образования республики за привлечение абитуриентов.


Приложение 2
Расчетные показатели контингента, приема и выпуска обучающихся


п/п

Показатели

2009

Расчетно-прогнозные

показатели

2010

2011

2012

2013

1.

Контингент на 1 января, всего

332

374

411

445

476




В т.ч. на базе основного общего образования

177

174

179

184

189




На базе среднего (полного) общего образования

155

200

229

255

255

2.

Прием, всего

175

175

175

175

175




В т.ч. на базе основного общего образования

75

75

75

75

75




На базе среднего (полного) общего образования

100

100

100

100

100

3.

Выпуск, всего

108

113

116

119

145




В т.ч. на базе основного общего образования

69

70

61

68

74




На базе среднего (полного) общего образования

39

4355

51

71

71

4.

Хозрасчетная подготовка

155

177

203

231

275




Контингент на 1 января

42

57

69

71

90




Прием

113

120

134

160

185




Выпуск

98

104

132

141

152


Приложение 3
Расчетные показатели финансово-хозяйственной деятельности


п/п

Показатели

2009

Расчетно-прогнозные

показатели

2010

2011

2012

2013

1.

Среднегодовой контингент (чел.)

310

353

428

503

553

2.

Средняя наполняемость групп (чел.)

22

22

25

25

25

3.

Бюджетное финансирование на реализацию государственного задания

14969

17259

22776

28374

32391




В том числе по программам НПО

6963

8028

10726

13452

15365




по программам СПО

8006

9231

12050

14922

17026

4.

Внебюджетные доходы (тыс. руб.)

2320

2400

4320

8640

12960




В том числе доходы от платных образовательных услуг (тыс. руб.)

1145

1300

2020

4042

6011




Доходы от производственной деятельности

1175

1100

2300

4598

6949
1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта