Ресурсное обеспечение раздела Общая потребность для реализации раздела программы – 11,8 млн. рублей (Приложение 7.3.1-7.3.2), в том числе:
4.6.4. Развитие материально-технической базы и структурных
подразделений
№
п/п
| Наименование разделов и мероприятий
| Ответственные
| Срок
| 4.1 Общие организационные мероприятия и развитие учебно-производственной базы
| 1.
| Провести санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия по подготовке техникума к началу учебного года.
| Зам. директора по АХР
| По плану мероприятий
| 2.
| Реализация проекта «Создание Учебно-производственного комплекса по многоуровневой подготовке квалифицированных кадров для предприятий швейной отрасли Республики Марий Эл» в части «Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение образовательного процесса».
| Рабочая группа проекта
| По плану мероприятий
| 3.
| Проведение мероприятий по организации
Ресурсного центра для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий текстильной и швейной промышленности Республики Марий Эл на базе ГОУ СПО РМЭ «ЙОТСТ».
| Рабочая группа
| По плану мероприятий
| 4.
| Провести мероприятия по реализации производственного контроля учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, подразделений учебно-производственного комплекса согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
| Зам. директора по АХР, заведующие кабинетами, мастерскими, УПК
| По плану мероприятий
| 5.
| Провести мероприятия по оснащению средствами и оборудованием столовой техникума согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
| Зам. директора по АХР, заведующая производством
| По плану мероприятий
| 6.
| Создание мобильного электронного комплекса для участия техникума в презентациях, конференциях, семинарах, выставках и конкурсах.
| Зам. директора по НМР, программист
| 2010 г.
| 7.
| Провести оснащение кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских необходимыми учебно-наглядными средствами и оборудованием.
| Зам. директора по АХР, НМР, заведующие кабинетами, мастерскими
| По плану мероприятий
| 8.
| Произвести апгрейд компьютеров учебных кабинетов, лабораторий, отделений.
| Программист
| 2010, 2012 гг.
| 9.
| Обеспечить оргтехникой и электронными средствами учебные дисциплины для создания условий обучения с использованием электронных ресурсов и информационных технологий (в т.ч. для организации дистанционного обучения).
| Зам. директора по НМР, программист, педагоги
| По утвержденному графику
|
10.
| Провести капитальный ремонт в учебных кабинетах, лабораториях и общественных помещениях:
|
| По утвержденному графику
| № 11 Лаборатория программирования и информационных технологий
| Зам. директора по АХР, зав. кабинетом
| 2010 г.
| Кабинет профориентации
| Зам. директора по АХР, маркетолог
| 2010 г.
| Актовый зал - конференц-зал
| Зам. директора по АХР, ВР
| 2011 г.
| 11.
| Оборудовать и провести оснащение лабораторий:
- Лаборатория дисциплин специализации по специальности «Социальная работа»;
- Лаборатория информационного обеспечения управленческой деятельности;
- Творческая лаборатория декоративно-прикладного искусства;
- Лаборатория электротехники и электроники;
- Лаборатория испытания материалов.
| Зам. директора по АХР, зав. лабораториями
|
2010 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г.
2012 г.
| 12.
| Оборудовать и провести оснащение кабинета Основ безопасности жизнедеятельности.
| Зам. директора по АХР, зав. кабинетом
| 2010 г.
| 13.
| Подготовить учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские к сертификации. Сертификация учебных помещений.
| Зам. директора по АХР, зав. кабинетами, лабораториями, мастерскими
| 2010-2013 гг.
| 14.
| Провести обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов.
| педагоги
| Постоянно
| 15.
| Создание и пополнение медиатеки методического кабинета.
| Зам. директора по НМР, программист
| 2010-2013 гг.
|
4.2 Развитие библиотеки и библиотечного обслуживания
| 1.
| Формирование фонда библиотеки литературой:
Периодика – на 30,0 тыс. тыс. рублей в год Учебная литература – 40,0 тыс. рублей в год Специальная литература – на 10,0 тыс. рублей в год Электронные образовательные и справочные ресурсы – 25, 0 тыс. рублей в год
| Зав. библиотекой, зам. директора по УПР, ТО, НМР
| Постоянно
| 2.
| Продолжение работы по компьютеризации деятельности библиотеки:
- модернизация программы по учету фонда библиотеки,
- внесение в базу данных статей из периодической печати.
| Зав. библиотекой, библиотекарь, программист
|
2010 г. Постоянно
| 3.
| Создание электронного каталога и фонда библиотеки и его обслуживание.
| Зав. библиотекой, библиотекарь, программист
| 2010 – 2012 гг.
| 4.
| Создание единой локальной сети с рабочими местами для пользователей в читальном зале библиотеки с выходом Intranet - , Internet - пространство.
| Зав. библиотекой, программист
| 2011 г.
| 5.
| Создание медиатеки.
| Зав. библиотекой, программист
| 2011-2013 гг.
| 6.
| Проведение тематических открытых просмотров фонда.
| Зав. Библиотекой, библиотекарь
| По плану библиотеки
| 7.
| Разработка и накопление методического обеспечения мероприятий воспитательной работы.
| Зам. директора по ВР, библиотекарь
| Постоянно
|
4.3 Развитие музея и музейного обслуживания
| 1.
| Подготовка помещения под музей техникума.
| Оргкомитет
| 2010
| 2.
| Разработка и реализация Программы педагогической деятельности музея.
| Зам. директора по ВР, НМР, ТО, зав. библиотекой
| 2010-2013 гг.
| 3.
| Организация поисково-исследовательской работы педагогического и студенческого коллективов с целью формирования материалов экспозиций музея.
| Оргкомитет
| по отдельному плану
| 4.
| Формирование тематических экспозиций.
| Зам. директора по ВР, зав. библиотекой
| по отдельному плану
| 5.
| Формирование электронного фонда музея.
| Зам. директора по ВР, зав. библиотекой, программист
| 2010-2013 гг.
| 6.
| Использование музейных материалов в образовательном процессе.
| Зам. директора по ВР, ТО, зав. библиотекой
| по мере необходимости
| 7.
| Участие в республиканских смотрах-конкурсах музеев.
| Зам. директора по ВР, НМР, зав. библиотекой
| 2010-2013 гг.
| Ресурсное обеспечение раздела Общая потребность для реализации раздела программы – 45,3 млн. рублей (Приложение 7.4.1-7.4.3), в том числе:
из средств бюджета
| - 35,0 млн. рублей;
| из средства внебюджета
| - 7,6 млн. рублей;
| из средств социальных партеров
| - 2,7 млн. рублей;
|
4.6.5. Создание и развитие информационной среды (ИС) Цели создания ИС:
Формирование общих компетенций участников образовательного процесса (компетенции социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностные, правовые компетенции и др.). Формирование новых профессиональных и личностных качеств выпускника (в т.ч. коммуникативной компетенции будущего специалиста). Повышение эффективности и качества использования средств информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности, образовательном пространстве, их интеграция в единую информационно-образовательную среду техникума, системы профессионального образования, информационное поле сети Internet (в т.ч. через формирование образовательного портала дистанционного обучения).
Направления построения ИС техникума:
Информатизация управленческой деятельности техникума; Информатизация организации учебного процесса; Привлечение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.
Достижение указанных целей в управленческой деятельности обеспечивается за счет:
создания информационного пространства в техникуме за счет разработки и внедрения проекта «Intranet - пространство техникума»; внедрения автоматизированных систем управления учебным заведением; дальнейшей компьютеризации подразделений техникума; повышения квалификации управленческого персонала в области использования компьютерных и информационных технологий; создания базы данных Абитуриент – Обучающийся - Студент – Выпускник; повышения оперативности получения и расчета основных учебных и экономических показателей деятельности техникума; учета и прогнозирования изменения основных показателей работы техникума с целью более целенаправленного воздействия на показатели качества; улучшения показателей качества и актуальности баз данных: материальные ресурсы, основные средства, кадры, электронные ресурсы и т.п.; постоянного информационного пополнения сайта учреждения.
Достижение указанных целей в образовательном пространстве обеспечивается за счет:
создания информационного пространства в техникуме за счет разработки и внедрения проекта «Intranet - пространство техникума»; внедрения мобильных компьютерных классов; повышения квалификации персонала в области использования компьютерных и информационных технологий; создания информационной базы «Предмет/Дисциплина» по основным профильным дисциплинам; обеспечения межпредметной информационной интеграции баз «Предмет/Дисциплина» по профессиям и специальностям; создания и классификации баз данных «Электронные образовательные ресурсы», «Учебно-методические ресурсы», «Научно-методические ресурсы» с доступом в сети Internet; улучшения показателей качества образовательного процесса за счет широкого и эффективного использования базы «Электронные образовательные ресурсы» по профессиям и специальностям техникума; постоянного информационного пополнения сайта учреждения.
№ п/п
| Наименование работ
| Ответственный
исполнитель
| Срок
| 1.
| Рассмотрение концепции развития информационной среды ГОУ СПО РМЭ «ЙОТСТ» на заседании педагогического совета.
| Оргкомитет,
рабочая группа
| I квартал
2010 г.
| 2.
| Разработка и уточнение структуры информационной среды техникума.
| Оргкомитет,
рабочая группа
| I квартал
2010 г.
| 3.
| Разработка проекта «Intranet - пространство техникума».
| Программист
| 2 квартал
2010 г.
| 4.
| Подготовка и уточнение технического обеспечения информационной среды, стратегии его обновления.
| Оргкомитет
| 2 квартал
2010 г.
| 5.
| Создание типовой информационной структуры для педагога-предметника через обеспечение условий для функционирования единого информационного межпредметного образовательного пространства.
| Оргкомитет,
рабочая группа
| 2 квартал
2010 г.
| 6.
| Разработка концепции создания и развития базы данных электронных ресурсов (ЭР).
| Оргкомитет,
рабочая группа
| 3 квартал 2010 г.
| 7.
| Приобретение оборудования и программного обеспечения:
|
|
| компьютерная техника – 12 компл.
| Директор,
программист
| 2010 г. – 4 компл.
2011 г. - 4 компл.
2012 г. - 4 компл.
| мобильный компьютерный класс – 1 компл.
| Директор,
программист
| 2011 г.
| мультимедиа-установка (проектор+экран) - 2 компл.
| Директор,
программист
| 2011 – 2012 гг.
| интерактивная доска – 2 компл.
| Директор,
программист
| 2011 г.
| цифровые образовательные средства (ежегодно по утвержденному перечню)
| Руководители подразделений, программист
| 2010-2013 гг.
| электронные программные продукты (ежегодно по утвержденному перечню)
| Программист
| 2010-2013 гг.
| мебель для компьютерной техники (ежегодно по утвержденному перечню)
| Зам. директора по АХР
| 2010-2013 гг.
| 9.
| Оснащение лабораторий, кабинетов средствами ИКТ.
| Оргкомитет,
рабочая группа,
программист
| 2010 - 2013 гг.
| 10.
| Повышение квалификации работников техникума по использованию компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности и образовательном процессе через различные обучающие программы.
| Зам. директора по НМР
| 2010 - 2013 гг.
| 11.
| Создание условий для интеграции информационных ресурсов в образовательный процесс.
| Зам. директора по НМР, программист
| Постоянно
| 12.
| Создание и внедрение инновационных учебно-методических комплексов по профессиям и специальностям, включающих цифровые образовательные ресурсы.
| Зам. директора по НМР, педагоги, программист,
| 2010 - 2013 гг.
| 13.
| Внедрение проекта «Intranet - пространство техникума» с целью обеспечения единого информационного пространства и корпоративной информационной культуры всех участников образовательного процесса техникума.
| Программист,
руководители структурных подразделений
| 2011 гг.
| 14.
| Разработка и внедрение образовательного портала дистанционного обучения.
| Программист, зам. директора по НМР,
руководители структурных подразделений
| 2011-2013 г.
| 15.
| Информационное обеспечение сайта техникума, осуществление информационной поддержки.
| Программист,
руководители структурных подразделений, педагоги
| постоянно
| Ресурсное обеспечение раздела
Общая потребность для реализации раздела программы – 23,9 млн. рублей (Приложение 7.5.1-7.5.2), в том числе:
из средств бюджета
| - 18,7 млн. рублей;
| из средства внебюджета
| - 5,2 млн. рублей;
|
|
|
Приложение 1
Прогнозные показатели выпуска учащихся из общеобразовательных школ г. Йошкар-Ола и п. Медведево
№ п/п
| Наименование школ
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 9 кл
| 11 кл
| 9 кл
| 11 кл
| 9 кл
| 11 кл
| 9 кл
| 11 кл
| 1
| Школа № 1
| 76
| 46
| 52
| -
| 54
| 50
| 50
| 50
| 2
| Школа № 2
| 52
| 41
| 49
| 38
| 36
| -
| 42
| -
| 3
| Школа № 3
| 43
| 21
| 47
| -
| 69
| -
| -
| -
| 4
| Гимназия № 4
им. А.С. Пушкина
|
123
|
98
|
128
|
100
|
107
|
100
|
96
|
100
| 5
| Школа № 5
«Обыкновенное чудо»
|
22
|
14
|
22
|
21
|
24
|
-
|
-
|
-
| 6
| Школа № 6
| 45
| 19
| 52
| -
| 40
| -
| 32
| -
| 7
| Школа № 7
| 124
| -
| 101
| 50
| 100
| 75
| 100
| 50
| 8
| Лицей № 8 им. М.В. Ломоносова
|
83
|
73
|
104
|
-
|
102
|
75
|
81
|
75
| 9
| Школа № 9
| 63
| 26
| 60
| 26
| -
| -
| -
| -
| 10
| Школа № 10
| 68
| 25
| 75
| 28
| 68
| 100
| 75
| -
| 11
| Лицей № 11 им.
Т.И. Александровой
|
98
|
45
|
87
|
-
|
98
|
-
|
100
|
-
| 12
| Школа № 12
| 20
| 12
| 19
| -
| -
| -
| -
| -
| 13
| Школа № 13
| 24
| 14
| 35
| -
| 30
| -
| 25
| -
| 14
| Гимназия № 14
| 120
| 75
| 100
| -
| 120
| 100
| 98
| 100
| 15
| Школа № 15
| 88
| -
| 75
| 30
| 63
| -
| 60
| -
| 16
| Школа № 16
| 37
| -
| 27
| -
| 20
| -
| 19
| -
| 17
| Школа № 17
| 67
| 24
| 59
| -
| 48
| -
| 62
| -
| 18
| Школа № 18
Центр образования
| 128
| 96
| 119
| 72
| 132
| 60
| 136
| 60
| 19
| Школа № 19
| Без запроса из управления данные предоставлять отказываются
| 20
| Школа № 20
| 71
| 30
| 46
| 28
| 55
| -
| 74
| -
| 21
| Школа № 21
| 105
| 67
| 85
| 56
| 63
| -
| 72
| -
| 22
| Школа № 23
| 71
| 43
| 70
| -
| 65
| 30
| 78
| -
| 23
| Школа № 24
| 53
| 36
| 66
| -
| 45
| -
| 30
| -
| 24
| Гимназия № 26 им. А. Мальро
|
67
|
50
|
75
|
-
|
75
|
50
|
75
|
50
| 25
| Школа № 27
| 102
| 49
| 88
| -
| 76
| -
| 74
| -
| 26
| Школа № 28
| 109
| 81
| 107
| 27
| 101
| 109
| 125
| 107
| 27
| Школа № 29
| 91
| 49
| 124
| -
| 118
| 75
| 67
| 75
| 28
| Школа № 30
| 105
| 41
| 114
| 50
| 99
| 60
| 70
| 45
| 29
| Школа № 1
п. Медведево
| 69
| 17
| 75
| 29
| 74
| -
| 70
| -
| 30
| Школа № 2
п. Медведево
| 60
| 27
| 72
| -
| 59
| 50
| 48
| 25
| 31
| Школа № 3
п. Медведево
| 50
| 15
| 48
| 12
| 49
| 14
| 50
| 15
|
| ИТОГО:
| 2234
| 1134
| 2181
| 567
| 1990
| 948
| 1809
| 752
|
Схема 1.
2011 2010 2012 2013
Анализ: По отношению к количеству выпускников 2010 года в 2011 г. число выпускников общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Ола и п. Медведево уменьшится на 18,4%, на 7 % увеличится в 2012 г. по отношению к данным 2011 года, но на 12,8% будет меньше по отношению к данным 2010 г., на 12,8% - меньше в 2013 г. по отношению к выпуску 2012 г., на 24% - меньше по отношению к данным 2010 г.
Таким образом, к 2013 году наблюдается постепенный спад количества выпускников школ, что обуславливается демографической ситуацией в Республике Марий Эл, что увеличит конкурентную борьбу среди учреждений профессионального образования республики за привлечение абитуриентов.
Приложение 2 Расчетные показатели контингента, приема и выпуска обучающихся
№ п/п
| Показатели
| 2009
| Расчетно-прогнозные
показатели
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 1.
| Контингент на 1 января, всего
| 332
| 374
| 411
| 445
| 476
|
| В т.ч. на базе основного общего образования
| 177
| 174
| 179
| 184
| 189
|
| На базе среднего (полного) общего образования
| 155
| 200
| 229
| 255
| 255
| 2.
| Прием, всего
| 175
| 175
| 175
| 175
| 175
|
| В т.ч. на базе основного общего образования
| 75
| 75
| 75
| 75
| 75
|
| На базе среднего (полного) общего образования
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 3.
| Выпуск, всего
| 108
| 113
| 116
| 119
| 145
|
| В т.ч. на базе основного общего образования
| 69
| 70
| 61
| 68
| 74
|
| На базе среднего (полного) общего образования
| 39
| 4355
| 51
| 71
| 71
| 4.
| Хозрасчетная подготовка
| 155
| 177
| 203
| 231
| 275
|
| Контингент на 1 января
| 42
| 57
| 69
| 71
| 90
|
| Прием
| 113
| 120
| 134
| 160
| 185
|
| Выпуск
| 98
| 104
| 132
| 141
| 152
|
Приложение 3 Расчетные показатели финансово-хозяйственной деятельности
№ п/п
| Показатели
| 2009
| Расчетно-прогнозные
показатели
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 1.
| Среднегодовой контингент (чел.)
| 310
| 353
| 428
| 503
| 553
| 2.
| Средняя наполняемость групп (чел.)
| 22
| 22
| 25
| 25
| 25
| 3.
| Бюджетное финансирование на реализацию государственного задания
| 14969
| 17259
| 22776
| 28374
| 32391
|
| В том числе по программам НПО
| 6963
| 8028
| 10726
| 13452
| 15365
|
| по программам СПО
| 8006
| 9231
| 12050
| 14922
| 17026
| 4.
| Внебюджетные доходы (тыс. руб.)
| 2320
| 2400
| 4320
| 8640
| 12960
|
| В том числе доходы от платных образовательных услуг (тыс. руб.)
| 1145
| 1300
| 2020
| 4042
| 6011
|
| Доходы от производственной деятельности
| 1175
| 1100
| 2300
| 4598
| 6949
| |