Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
Увеличение численности постоянного в 1,8 раза; 95% населения района удовлетворяет качество и доступность медицинских услуг; 100% обеспеченность детскими садами; 100% обеспеченность качественной питьевой водой; 100% поселений района имеют благоустроенные места массового отдыха, культурного и спортивного досуга; 100% покрытие района качественной сотовой связью и интернетом; 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствуют современным требованиям обучения; 97% дорог местного значения в границах района находятся в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта; 98% уровень обеспеченности жилых помещений всеми видами коммунальных услуг; На 38% возрастет общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя; Увеличение среднемесячной заработной платы в 3,3 раза; Рост высокопроизводительных рабочих мест в 3,2 раза; Рост объемов промышленного производства в 4,5 раза; Рост объемов сельскохозяйственной продукции в 1,7 раза; Рост притока туристов в 1,2 раза.
Реализация возможностей, конкурентных преимуществ, решение ключевых проблем, достижение всех целей и подцелей обеспечит выполнение генеральной цели и миссии и выведет район на качественно новый уровень социально-экономического развития.
3 СЦЕНАРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Обоснованы три сценария социально-экономического развития Новоусманского муниципального района на период до 2035 года: консервативный (пессимистический), базовый и целевой.
Предлагаемые сценарии учитывают состояние и динамику, во-первых, макроэкономических параметров (занятость, обменный курс рубля, ключевая ставка, величина прожиточного минимума и др.), прогнозируемых Минэкономразвития России на период до 2035 года, и установленных им базовых траекторий экономического роста, во-вторых, мезоэкономических параметров, прогнозируемых Департаментом экономического развития Воронежской области в долгосрочном периоде в ее внутренней среде.
Сценарии социально-экономического развития Воронежской области обоснованы в Прогнозе социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочный период до 2035 года. Там же определены и основные условия реализации каждого сценария.
Консервативный сценарий отличается:
траекторией развития, соответствующей прогнозируемой областной динамике экономического роста; опорой на существующие конкурентные преимущества района; мобилизацией эндогенных факторов развития района, обеспечивающих сфокусированное воздействие преимущественно на процессы эффективного использования его социально-экономического потенциала.
Для этого сценария характерно изменение территории района в сторону уменьшения, снижение темпов роста ввода жилья, снижение инвестиционной активности, отсутствие средств на создание рекреационных зон.
При этом сценарии в силу приложения точечных усилий на поддержку базовых, традиционных отраслей экономики района будет обеспечен положительный рост производства, но объемов капитальных вложений, в том числе бюджетных, не будет достаточно для технологических и структурных изменений. Таблица 3.1 – Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Новоусманского муниципального района (консервативный сценарий). Наименование показателя
| Единица измерения
| Базовые значения 2016 год
| Целевое значение
| 2024
| 2030
| 2035
| Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса)
| рублей
| 24497,5
| 28939,6
| 32911
| 40815
| Среднегодовая численность населения
| чел
| 81230
| 86000
| 90000
| 94000
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
| %
| 0,9
| 0,9
| 0,87
| 0,85
| Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в общей площади жилого фонда района
| %
| 69
| 75
| 80
| 85
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
| %
| 70
| 72
| 78
| 83
| Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет"
| %
| 95
| 96
| 97
| 98
| Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя всего
| кв.м.
| 29,6
| 30
| 30
| 30
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
| %
| 82,7
| 77,6
| 73,4
| 68,3
| Количество созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения (нарастающим итогом)
| единиц
| 4
| 6
| 9
| 12
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
| %
| 43
| 60
| 69
| 77
| Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района
| %
| 55
| 74
| 78
| 88
| Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, %
| %
| 26
| 43
| 65
| 95
| Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения
| %
| 53,17
| 80
| 86
| 92
| Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
| количество мест на 100 детей
| 48,1
| 54,6
| 59,8
| 62,3
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
| %
| 83,04
| 86,8
| 90,1
| 93,3
| Число высокопроизводительных рабочих мест
| единиц
| 627
| 670
| 708
| 764
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в промышленном производстве
| млн. руб.
| 5296,4
| 7144,7
| 7856,2
| 8925,7
| Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий
| в % к 2016 году
| 93,9
| 98,6
| 102,1
| 104,6
| Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
| в % к 2016 году
| 100
| 93,5
| 95,6
| 97,0
| Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
| в % к 2016 году
| 100
| 100
| 100,1
| 100,1
| Динамика объема въездного туристического потока на территории
| в % к предыдущему году)
| 111,2
| 113,6
| 118,2
| 122,6
| Объем инвестиций в основный капитал
| млрд. руб.
| 9,233
| 13,108
| 14,010
| 14,201
| Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступления, имеющих целевой характер)
| тыс.руб.
| 9,16
| 9,18
| 9,22
| 9,3
|
Данный сценарий характеризуется инерционным развитием и предполагает самые низкие целевые показатели, по сравнению с базовым и целевым.
Базовый сценарий отличается:
- учетом траектории развития Новоусманского муниципального района,
- опирается на конкурентные преимущества района и мобилизацию эндогенных факторов развития района, обеспечивающих комплексное воздействие на процессы развития и эффективного использования его социально-экономического потенциала.
Также базовый сценарий основывается на сложившейся социально-экономической ситуации в районе: темп роста строительства объектов социальной инфраструктуры ниже темпа роста жилищного строительства; функционирование индустриальных парков (без создания особой экономической зоны); наличие отдельных инвестиционных проектов, создающих небольшое количество высокопроизводительных рабочих мест.
Привлечение высококвалифицированных кадров в области здравоохранения - в районе реализуется масштабная программа оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, однако серьезной проблемой является именно отсутствие необходимых специалистов. Увеличится численности врачей на 10000 человек населения за счет создания привлекательных условий работы в медицинских учреждениях, оснащенных современным оборудованием.
Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства будет достигаться за счет создания благоприятных условий, в том числе функционирования Центра поддержки предпринимателей, который ориентирован на микрокредитование представителей малого бизнеса.
Таблица 3.2 – Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Новоусманского муниципального района (базовый сценарий).
Наименование показателя
| Единица измерения
| Базовые значения 2016 год
| Целевое значение
| 2024
| 2030
| 2035
| Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса),
| рублей
| 24497,5
| 37398,5
| 55814,5
| 61623,7
| Среднегодовая численность населения
| чел
| 81230
| 89978
| 95987
| 109130
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
| %
| 0,9
| 0,87
| 0,85
| 0,85
| Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в общей площади жилого фонда района
| %
| 69
| 76
| 82
| 92
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
| %
| 70
| 75
| 82
| 86
| Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет"
| %
| 95
| 97
| 99
| 100
| Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя всего
| кв.м.
| 29,6
| 32
| 33
| 34,2
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
| %
| 82,7
| 70,6
| 63,2
| 51,4
| Количество созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения ( нарастающим итогом)
| единиц
| 4
| 7
| 12
| 18
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
| %
| 43
| 61
| 72
| 83
| Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района
| %
| 55
| 77
| 84
| 90
| Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, %
| %
| 26
| 52
| 78
| 100
| Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения
| %
| 53,17
| 83
| 89
| 94
| Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
| количество мест на 100 детей
| 48,1
| 57,7
| 62,3
| 64,2
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
| %
| 83,04
| 88,8
| 93,1
| 94,9
| Число высокопроизводительных рабочих мест
| единиц
| 627
| 683
| 758
| 824
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в промышленном производстве
| млн. руб.
| 5296,4
| 8732,2
| 11099,3
| 14789,6
| Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий
| в % к 2016 году
| 93,9
| 99,5
| 103,5
| 105,8
| Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
| в % к 2016 году
| 100
| 102,3
| 102,7
| 103,1
| Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
| в % к 2016 году
| 100
| 100,2
| 100,2
| 100,4
| Динамика объема въездного туристического потока на территории
| в % к предыдущему году
| 111,2
| 114,5
| 120,1
| 128,4
| Объем инвестиций в основный капитал
| млрд. руб.
| 9,233
| 13,681
| 14,510
| 14,800
| Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступления, имеющих целевой характер)
| тыс.руб.
| 9,16
| 9,2
| 9,6
| 9,8
|
Как следует из данных, приведенных в таблице 3.2, ожидаемые значения имеют положительную тенденцию, при этом темпы роста ниже, чем при целевом сценарии.
|