Главная страница
Навигация по странице:

  • 3 СЦЕНАРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  • СТРАТЕГИЯ 2035 с измен.от 24.12.20. Социальноэкономического развития новоусманского муниципального района воронежской области


    Скачать 0.56 Mb.
    НазваниеСоциальноэкономического развития новоусманского муниципального района воронежской области
    Дата04.10.2022
    Размер0.56 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаСТРАТЕГИЯ 2035 с измен.от 24.12.20.docx
    ТипРеферат
    #713129
    страница8 из 12
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

    Ожидаемые результаты реализации Стратегии:

    • Увеличение численности постоянного в 1,8 раза;

    • 95% населения района удовлетворяет качество и доступность медицинских услуг;

    • 100% обеспеченность детскими садами;

    • 100% обеспеченность качественной питьевой водой;

    • 100% поселений района имеют благоустроенные места массового отдыха, культурного и спортивного досуга;

    • 100% покрытие района качественной сотовой связью и интернетом;

    • 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствуют современным требованиям обучения;

    • 97% дорог местного значения в границах района находятся в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта;

    • 98% уровень обеспеченности жилых помещений всеми видами коммунальных услуг;

    • На 38% возрастет общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя;

    • Увеличение среднемесячной заработной платы в 3,3 раза;

    • Рост высокопроизводительных рабочих мест в 3,2 раза;

    • Рост объемов промышленного производства в 4,5 раза;

    • Рост объемов сельскохозяйственной продукции в 1,7 раза;

    • Рост притока туристов в 1,2 раза.

    Реализация возможностей, конкурентных преимуществ, решение ключевых проблем, достижение всех целей и подцелей обеспечит выполнение генеральной цели и миссии и выведет район на качественно новый уровень социально-экономического развития.

    3 СЦЕНАРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    Обоснованы три сценария социально-экономического развития Новоусманского муниципального района на период до 2035 года: консервативный (пессимистический), базовый и целевой.

    Предлагаемые сценарии учитывают состояние и динамику, во-первых, макроэкономических параметров (занятость, обменный курс рубля, ключевая ставка, величина прожиточного минимума и др.), прогнозируемых Минэкономразвития России на период до 2035 года, и установленных им базовых траекторий экономического роста, во-вторых, мезоэкономических параметров, прогнозируемых Департаментом экономического развития Воронежской области в долгосрочном периоде в ее внутренней среде.

    Сценарии социально-экономического развития Воронежской области обоснованы в Прогнозе социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочный период до 2035 года. Там же определены и основные условия реализации каждого сценария.

    Консервативный сценарий отличается:

    • траекторией развития, соответствующей прогнозируемой областной динамике экономического роста;

    • опорой на существующие конкурентные преимущества района;

    • мобилизацией эндогенных факторов развития района, обеспечивающих сфокусированное воздействие преимущественно на процессы эффективного использования его социально-экономического потенциала.

    Для этого сценария характерно изменение территории района в сторону уменьшения, снижение темпов роста ввода жилья, снижение инвестиционной активности, отсутствие средств на создание рекреационных зон.

    При этом сценарии в силу приложения точечных усилий на поддержку базовых, традиционных отраслей экономики района будет обеспечен положительный рост производства, но объемов капитальных вложений, в том числе бюджетных, не будет достаточно для технологических и структурных изменений.
    Таблица 3.1 – Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Новоусманского муниципального района (консервативный сценарий).

    Наименование показателя

    Единица измерения

    Базовые значения 2016 год

    Целевое значение

    2024

    2030

    2035

    Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса)

    рублей

    24497,5

    28939,6

    32911

    40815

    Среднегодовая численность населения

    чел

    81230

    86000

    90000

    94000

    Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

    %

    0,9

    0,9

    0,87

    0,85

    Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в общей площади жилого фонда района

    %

    69

    75

    80

    85

    Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой

    %

    70

    72

    78

    83

    Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет"

    %

    95

    96

    97

    98

    Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя всего

    кв.м.

    29,6

    30

    30

    30

    Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

    %

    82,7

    77,6

    73,4

    68,3

    Количество созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения (нарастающим итогом)

    единиц

    4

    6

    9

    12

    Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

    %

    43

    60

    69

    77

    Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района

    %

    55

    74

    78

    88

    Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, %

    %

    26

    43

    65

    95

    Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения

    %

    53,17

    80

    86

    92

    Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях

    количество мест на 100 детей

    48,1

    54,6

    59,8

    62,3

    Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

    %

    83,04

    86,8

    90,1

    93,3

    Число высокопроизводительных рабочих мест

    единиц

    627

    670

    708

    764

    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в промышленном производстве

    млн. руб.

    5296,4

    7144,7

    7856,2

    8925,7

    Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий

    в % к 2016 году

    93,9

    98,6

    102,1

    104,6

    Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

    в % к 2016 году

    100

    93,5

    95,6

    97,0

    Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

    в % к 2016 году

    100

    100

    100,1

    100,1

    Динамика объема въездного туристического потока на территории

    в % к предыдущему году)

    111,2

    113,6

    118,2

    122,6

    Объем инвестиций в основный капитал

    млрд. руб.

    9,233

    13,108

    14,010

    14,201

    Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступления, имеющих целевой характер)

    тыс.руб.

    9,16

    9,18

    9,22

    9,3


    Данный сценарий характеризуется инерционным развитием и предполагает самые низкие целевые показатели, по сравнению с базовым и целевым.

    Базовый сценарий отличается:

    - учетом траектории развития Новоусманского муниципального района,

    - опирается на конкурентные преимущества района и мобилизацию эндогенных факторов развития района, обеспечивающих комплексное воздействие на процессы развития и эффективного использования его социально-экономического потенциала.

    Также базовый сценарий основывается на сложившейся социально-экономической ситуации в районе: темп роста строительства объектов социальной инфраструктуры ниже темпа роста жилищного строительства; функционирование индустриальных парков (без создания особой экономической зоны); наличие отдельных инвестиционных проектов, создающих небольшое количество высокопроизводительных рабочих мест.

    Привлечение высококвалифицированных кадров в области здравоохранения - в районе реализуется масштабная программа оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, однако серьезной проблемой является именно отсутствие необходимых специалистов. Увеличится численности врачей на 10000 человек населения за счет создания привлекательных условий работы в медицинских учреждениях, оснащенных современным оборудованием.

    Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства будет достигаться за счет создания благоприятных условий, в том числе функционирования Центра поддержки предпринимателей, который ориентирован на микрокредитование представителей малого бизнеса.

    Таблица 3.2 – Показатели реализации стратегии социально-экономического развития Новоусманского муниципального района (базовый сценарий).


    Наименование показателя

    Единица измерения

    Базовые значения 2016 год

    Целевое значение

    2024

    2030

    2035

    Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса),

    рублей

    24497,5

    37398,5

    55814,5

    61623,7

    Среднегодовая численность населения

    чел

    81230

    89978

    95987

    109130

    Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

    %

    0,9

    0,87

    0,85

    0,85

    Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в общей площади жилого фонда района

    %

    69

    76

    82

    92

    Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой

    %

    70

    75

    82

    86

    Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет"

    %

    95

    97

    99

    100

    Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя всего

    кв.м.

    29,6

    32

    33

    34,2

    Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

    %

    82,7

    70,6

    63,2

    51,4

    Количество созданных мест массового отдыха, культурного и спортивного досуга населения на 1000 человек населения ( нарастающим итогом)

    единиц

    4

    7

    12

    18

    Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

    %

    43

    61

    72

    83

    Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района

    %

    55

    77

    84

    90

    Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, %

    %

    26

    52

    78

    100

    Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения

    %

    53,17

    83

    89

    94

    Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях

    количество мест на 100 детей

    48,1

    57,7

    62,3

    64,2

    Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

    %

    83,04

    88,8

    93,1

    94,9

    Число высокопроизводительных рабочих мест

    единиц

    627

    683

    758

    824

    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в промышленном производстве

    млн. руб.

    5296,4

    8732,2

    11099,3

    14789,6

    Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий

    в % к 2016 году

    93,9

    99,5

    103,5

    105,8

    Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

    в % к 2016 году

    100

    102,3

    102,7

    103,1

    Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

    в % к 2016 году

    100

    100,2

    100,2

    100,4

    Динамика объема въездного туристического потока на территории

    в % к предыдущему году

    111,2

    114,5

    120,1

    128,4

    Объем инвестиций в основный капитал

    млрд. руб.

    9,233

    13,681

    14,510

    14,800

    Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступления, имеющих целевой характер)

    тыс.руб.

    9,16

    9,2

    9,6

    9,8


    Как следует из данных, приведенных в таблице 3.2, ожидаемые значения имеют положительную тенденцию, при этом темпы роста ниже, чем при целевом сценарии.
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    написать администратору сайта