Главная страница

Баланс. Учебное пособие. 2е изд. М. Издательство Дело и Сервис


Скачать 7.94 Mb.
НазваниеУчебное пособие. 2е изд. М. Издательство Дело и Сервис
АнкорБаланс
Дата24.01.2023
Размер7.94 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаAnaliz_finansovoy_otchetnosti_Dontsova_copy.pdf
ТипУчебное пособие
#902052
страница32 из 36
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
.................
Контрольные вопросы по главе 10
1. Сформулируйте определение сегментарной отчетности. В чем ее от­
личие от бухгалтерской финансовой отчетности?
304

2. Каково значение составления сегментарной отчетности?
3. Каковы правила построения сегментарной отчетности для вне­
шних пользователей? Каким нормативным документом они оп­
ределены?
4. В чем отличия операционного сегмента от географического?
5. Какой сегмент называют отчетным?
6. Существуют ли различия в построении отчетов по центрам затрат и центрам прибыли? Что между ними общего?
1 1 - 4 3

П РИ Л О Ж ЕН И Я
Приложение 1
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 13 января 2000 г. № 4н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
форма № 1 по О К У Д
на_____________200___г.
Дата (год, месяц, число)
Организация_____________________________________ по О К П О
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности_________________________________ по О КДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Адрес __________________________________________________
Коды
0710001
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
603
644
в том числе:
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными
права и активы
111
603
644
организационные расходы
112


Деловая репутация организации
113


Основные средства
120
87731
97532
в том числе:
земельные участки и объекты природопользо­
вания 121
здания, машины, оборудование
122
87731
97532
Незавершенное строительство
130
28527
19830
Доходные вложения в материальные ценности
135


в том числе:
имущество для передачи в лизинг
136
_
имущество, предоставляемое по договору
проката
137
_
_
Долгосрочные финансовые вложения
140
11399
11514
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141
4610
4725
инвестиции в зависимые общества
142


инвестиции в другие организации
143


306

Продолжение
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
займы, предоставленные организациям на срок
более 12 месяцев
144
6789
6789
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные пассивы
150


ИТОГО по разделу I
190
128260
129520
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
115134
121277
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
211
20720
9010
животные на выращивании и откорме
212
-
затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения)
213
1366
2246
готовая продукция и товары для перепродажи
214
92803
109623
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
245
398
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобре­
тенным ценностям
220
4042
789
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
230
201
443
в том числе:
покупатели и заказчики
231


векселя к получению
232


задолженность дочерних и зависимых обществ
233


авансы выданные
234
201
443
прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
240
61151
62731
в том числе:
покупатели и заказчики
241
49391
50448
векселя к получению
242


задолженность дочерних и зависимых обществ
243
705
568
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал
244
_
авансы выданные
245
7798
5910
прочие дебиторы
246
3257
5805
Краткосрочные финансовые вложения
250
2516
1334
в том числе
займы, предоставленные организациям на срок
менее 12 месяцев
251
_
_
собственные акции, выкупленные у акционеров
252

прочие краткосрочные финансовые вложения
253
2516
1334
307

Продолжение
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
Денежные средства
260
7365
6525
в том числе-
касса
261
606
596
расчетные счета
262
4924
3822
валютные счета
263
890
1304
прочие денежные средства
264
945
803
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
190409
193099
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
318669
322619
ПАССИВ
Код
стр.
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
64286
65004
Добавочный капитал
420
23612
23942
Резервный капитал
430
13869
14081
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
432
13869
14081
Фонд социальной сферы
440
83555
87588
Целевые финансирование и поступления
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
16476

Непокрытый убыток прошлых лет
465


Нераспределенная прибыль отчетного года
470
X
15575
Непокрытый убыток отчетного года
475
X

ИТОГО по разделу III
490
201798
206190
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
510
7822
7075
в том числе:
кредиты банков подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
7093
6501
прочие займы, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
729
574
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
7822
7075
V- КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
610
79462
59277
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
68747
52787
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
612
10715
6490
308

Окончание
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
Кредиторская задолженность
620
25664
47210
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
16574
31513
векселя к уплате
622


задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
623
_
_
задолженность перед персоналом организации
624
3526
5417
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
625
1677
3337
задолженность перед бюджетом
626
1188
3365
авансы полученные
627
396
278
прочие кредиторы
628
2303
3300
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
630
_
_
Доходы будущих периодов
640
3923
2867
Резервы предстоящих расходов и платежей
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
109049
109354
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
318669
322619
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение
920
_
_
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатеже­
способных дебиторов
940
_
_
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов
980
_
_
990
309

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Приложение 2
на
200
Организация ___________________
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности__________________________
форма № 2 по О К У Д
Дата (год, месяц, число)
_____________ по О К П О
ИНН по О КДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по О КЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Коды
0710002
Наименование показателя
Код
строки
За
отчетный
период
За аналогич
ный период
предыдуще­
го года
1
2
3
4
1. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
010
106969
99017
в том числе от продажи:
продукции
011
88988
80504
товаров
012
12533
14652
услуг промышленного характера
013
5448
3861
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
020
69744
70203
в том числе проданных:
продукции
021
59470
60254
товаров
022
6893
7305
услуг промышленного характера
023
3381
2644
Валовая прибыль
029
37225
28814
Коммерческие расходы.
030
5562
594
Управленческие расходы
040
3102
198
Прибыль (убыток) от продаж
(строки 010-020-030-040)
050
28561
28022
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
1610
4654
Проценты к уплате
070
3102
4188
Доходы от участия в других организациях
080
4814
1064
Прочие операционные доходы
090
749
600
Прочие операционные расходы
100
11344
3584
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
120
1604
495
Внереализационные расходы
130
642
1715
310

Продолжение
Наименование показателя
Код
строки
За
отчетный
период
За аналогич­
ный период
предыдуще­
го года
1
2
3
4
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050+060-070+080+090-100 +120-130)
140
22250
25348
Налог на прибыль и иные аналогичные обяза­
тельные платежи
150
6675
8872
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
15575
16476
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
170


Чрезвычайные расходы
180


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода)
(строки 160+170-180)
190
15575
16476
СПРАВОЧНО
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
201


по обычным
202


Предполагаемые в следующем отчетном году
суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
203


по обычным
204


*
Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
*
I
!
За отчетный
период
За аналогичный
период преды­
дущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
210
Прибыль (убыток) прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неис­
полнением или ненадлежащим испол­
нением обязательств
230
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
240
1604
642
_
Снижение себестоимости материально­
производственных запасов на конец
отчетного периода
250
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
260
270
Руководитель
Главный бухгалтер
311

Приложение 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
форма № 3 по О К У Д
на_
200___г.
Дата (год месяц, число)
Организации_____________________________________ по О К П О
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности_________________________________ по О КДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Коды
0710003
Наименование показателя
Код
строки
Остаток
на начало
отчетного
года
Поступило
в отчет­
ном
году
Израсхо
довано
(исполь­
зовано)
в отчет­
ном году
Остаток
на конец
отчетного
года
1
2
3
4
5
6
1. Капитал
Уставный (складочный) капитал
010
64286
718
■-
65004
Добавочный капитал
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


написать администратору сайта