Баланс. Учебное пособие. 2е изд. М. Издательство Дело и Сервис
Скачать 7.94 Mb.
|
................. Контрольные вопросы по главе 10 1. Сформулируйте определение сегментарной отчетности. В чем ее от личие от бухгалтерской финансовой отчетности? 304 2. Каково значение составления сегментарной отчетности? 3. Каковы правила построения сегментарной отчетности для вне шних пользователей? Каким нормативным документом они оп ределены? 4. В чем отличия операционного сегмента от географического? 5. Какой сегмент называют отчетным? 6. Существуют ли различия в построении отчетов по центрам затрат и центрам прибыли? Что между ними общего? 1 1 - 4 3 П РИ Л О Ж ЕН И Я Приложение 1 Приложение к приказу Минфина РФ от 13 января 2000 г. № 4н БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1 по О К У Д на_____________200___г. Дата (год, месяц, число) Организация_____________________________________ по О К П О Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности_________________________________ по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ (ненужное зачеркнуть) Адрес __________________________________________________ Коды 0710001 АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 603 644 в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 603 644 организационные расходы 112 — — Деловая репутация организации 113 — — Основные средства 120 87731 97532 в том числе: земельные участки и объекты природопользо вания 121 здания, машины, оборудование 122 87731 97532 Незавершенное строительство 130 28527 19830 Доходные вложения в материальные ценности 135 — — в том числе: имущество для передачи в лизинг 136 _ имущество, предоставляемое по договору проката 137 _ _ Долгосрочные финансовые вложения 140 11399 11514 в том числе: инвестиции в дочерние общества 141 4610 4725 инвестиции в зависимые общества 142 — — инвестиции в другие организации 143 — — 306 Продолжение АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 6789 6789 прочие долгосрочные финансовые вложения 145 — — Прочие внеоборотные пассивы 150 — — ИТОГО по разделу I 190 128260 129520 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 115134 121277 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 20720 9010 животные на выращивании и откорме 212 - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 1366 2246 готовая продукция и товары для перепродажи 214 92803 109623 товары отгруженные 215 — — расходы будущих периодов 216 245 398 прочие запасы и затраты 217 — — Налог на добавленную стоимость по приобре тенным ценностям 220 4042 789 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 201 443 в том числе: покупатели и заказчики 231 — — векселя к получению 232 — — задолженность дочерних и зависимых обществ 233 — — авансы выданные 234 201 443 прочие дебиторы 235 — — Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 61151 62731 в том числе: покупатели и заказчики 241 49391 50448 векселя к получению 242 — — задолженность дочерних и зависимых обществ 243 705 568 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244 _ авансы выданные 245 7798 5910 прочие дебиторы 246 3257 5805 Краткосрочные финансовые вложения 250 2516 1334 в том числе займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 _ _ собственные акции, выкупленные у акционеров 252 — прочие краткосрочные финансовые вложения 253 2516 1334 307 Продолжение АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 Денежные средства 260 7365 6525 в том числе- касса 261 606 596 расчетные счета 262 4924 3822 валютные счета 263 890 1304 прочие денежные средства 264 945 803 Прочие оборотные активы 270 — — ИТОГО по разделу II 290 190409 193099 БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 318669 322619 ПАССИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 64286 65004 Добавочный капитал 420 23612 23942 Резервный капитал 430 13869 14081 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 13869 14081 Фонд социальной сферы 440 83555 87588 Целевые финансирование и поступления 450 — — Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 16476 — Непокрытый убыток прошлых лет 465 — — Нераспределенная прибыль отчетного года 470 X 15575 Непокрытый убыток отчетного года 475 X — ИТОГО по разделу III 490 201798 206190 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 510 7822 7075 в том числе: кредиты банков подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 7093 6501 прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 729 574 Прочие долгосрочные обязательства 520 — — ИТОГО по разделу IV 590 7822 7075 V- КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 610 79462 59277 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 68747 52787 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 10715 6490 308 Окончание АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 Кредиторская задолженность 620 25664 47210 в том числе: поставщики и подрядчики 621 16574 31513 векселя к уплате 622 — — задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 _ _ задолженность перед персоналом организации 624 3526 5417 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 1677 3337 задолженность перед бюджетом 626 1188 3365 авансы полученные 627 396 278 прочие кредиторы 628 2303 3300 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 _ _ Доходы будущих периодов 640 3923 2867 Резервы предстоящих расходов и платежей 650 — — Прочие краткосрочные обязательства 660 — — ИТОГО по разделу V 690 109049 109354 БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 318669 322619 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Наименование показателя Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 Арендованные основные средства 910 — — в том числе по лизингу 911 — — Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 _ _ Товары, принятые на комиссию 930 — — Списанная в убыток задолженность неплатеже способных дебиторов 940 _ _ Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 — Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 — — Износ жилищного фонда 970 — — Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 _ _ 990 309 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Приложение 2 на 200 Организация ___________________ Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности__________________________ форма № 2 по О К У Д Дата (год, месяц, число) _____________ по О К П О ИНН по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по О КЕИ (ненужное зачеркнуть) Коды 0710002 Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогич ный период предыдуще го года 1 2 3 4 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 106969 99017 в том числе от продажи: продукции 011 88988 80504 товаров 012 12533 14652 услуг промышленного характера 013 5448 3861 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 69744 70203 в том числе проданных: продукции 021 59470 60254 товаров 022 6893 7305 услуг промышленного характера 023 3381 2644 Валовая прибыль 029 37225 28814 Коммерческие расходы. 030 5562 594 Управленческие расходы 040 3102 198 Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 050 28561 28022 II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению 060 1610 4654 Проценты к уплате 070 3102 4188 Доходы от участия в других организациях 080 4814 1064 Прочие операционные доходы 090 749 600 Прочие операционные расходы 100 11344 3584 III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы 120 1604 495 Внереализационные расходы 130 642 1715 310 Продолжение Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогич ный период предыдуще го года 1 2 3 4 Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100 +120-130) 140 22250 25348 Налог на прибыль и иные аналогичные обяза тельные платежи 150 6675 8872 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 15575 16476 IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы 170 — — Чрезвычайные расходы 180 — — Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180) 190 15575 16476 СПРАВОЧНО Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным 201 — — по обычным 202 — — Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным 203 — — по обычным 204 — — * Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ * I ! За отчетный период За аналогичный период преды дущего года прибыль убыток прибыль убыток 1 2 3 4 5 6 Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 Прибыль (убыток) прошлых лет 220 — — — — Возмещение убытков, причиненных неис полнением или ненадлежащим испол нением обязательств 230 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1604 642 _ Снижение себестоимости материально производственных запасов на конец отчетного периода 250 Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 270 Руководитель Главный бухгалтер 311 Приложение 3 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА форма № 3 по О К У Д на_ 200___г. Дата (год месяц, число) Организации_____________________________________ по О К П О Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности_________________________________ по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ (ненужное зачеркнуть) Коды 0710003 Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило в отчет ном году Израсхо довано (исполь зовано) в отчет ном году Остаток на конец отчетного года 1 2 3 4 5 6 1. Капитал Уставный (складочный) капитал 010 64286 718 ■- 65004 Добавочный капитал |